同学您好,一般不是同一天收款就需要用应付挂账的
您好老师,当月已支付销售平台服务费(当月未收到发票)。当月做借:应付账款(不设预付科目)贷:银行存款 下月收到发票 借:销售费用 借:应交税费进项税 贷:应付账款 是这样吗
请问当月付款,当月收到发票,还需要用应付账款吗。付款日期和收到进项票的时间不一样
老师,当月收材料,当月收到发票,当月付款的需要暂估应付帐款吗
老师好当月收到发票当月付款的,还需要用应付账款来过度吗
小规模纳税人收到发票并且当月付款请问还需要做应付账款贷银行存款吗
24年末就是纯粹少计提了增值税,25年初未交增值税有贷方余额,缴纳时直接冲消未交增值税可以吗
24年末就是纯粹增值税少计提了,25年怎么调整,具体分录怎么做,该缴纳的税款当时已缴纳
24年末增值税少计提了,怎么调整,具体分录怎么做
老师您好!我们租的商铺,双方都是一般纳税人,租金里没含税票金额,对方说如果要开票加税点5.5,我公司是小微企业,请问我开专票合适还是汇算清缴纳税调增合适?
老师好 我们新成立了两家公司 一家机械租赁公司 一家商贸公司 试用什么会计准则
老师你好,请问房产税和城镇土地使用税需要计提吗
公司外发出去做的东西,我们只付加工费,不出材料。这种怎么记账呢?
我们要建工厂,请别人来勘察岩土工程,对方给我们勘察完成以后我们又暂时不建了,对方开了发票出来,但是我们还没付钱给对方,以后估计还会要求对方打折,那这样的话不确定这个金额是不是先不要做账,不要做在建工程,等确定金额的时候再来做呢?
老师好,年度财报什么时候报?电子税务局里的我怎么没看到年度财报的入口?只有企税年报。是不是先报了财报年报再报企税年报比较好?
老师您好,公司缴纳的房产税和城镇土地使用税,贷方银行存款,借方写什么科目?
1、同一天就不用是吗?直接借原材料 贷银行存款
是的没错,一般是这样的
那同一家公司可能先给钱,可能先付款,岂不是一下预付账款,一下应付账款
先给钱,先开发票
可以用一个科目,报表列示时重分类,借方为预付,贷方为应付
先拿到发票是用应付账款,先付款是预付账款?
是的没错,一般是这样的