同学您好,你好,不要 的,这种情况 不要的 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项) 贷:银行存款

老师,当月暂估原材料下个月冲回时只冲应付账款科目行吗
当月买原材料入库,已付款并且多付了2万元没收到发票,货款含税金额10万元,当月暂估入库,下个月收到发票,麻烦帮我列一下带金额的分录
我们是做车棚的公司,当月有收入,当月收到材料发票,这些发票都用来冲以前的生产本直接材料暂估。当月就没有生产成本直接材料也一直没有库存材料可以吗?当时暂估的分录是借工程施工-直接材料贷应付账款暂估
老师,当期统一做会计分录,借:原材料,贷:应付账款-暂估,当期收到当期发票,当期收到以前发票统一做分录,借:应付账款-暂估,应交税费应交增值税-待认证发票,贷:应付账款。当期这样做分录可以吧
老师,当月收材料,当月收到发票,当月付款的需要暂估应付帐款吗
老师您好,应付账款贷方为负数(-100000),是别人欠我们10万是吗?
老师你好 请问公司公积金怎么开通的?
老师,我负责公司的财务跟人事,公司新招了一个采购,以前跟我们做同行的,他带我们业务员一起跟别的同行一起吃饭,我要不要跟老板说,还是睁一只眼闭一只眼呢?
@郭老师@郭老师@郭老师
老师,从租的房产税,比如1月份开第一季度的发票,那么房产税是在4月份申报,还是2月份申报?
老师,银行存款为负数怎么办?
非住宅租赁,年租金是12000元,如果没有其他扣除项目,公司给他代扣代缴个税的时候是:12000*0.8*0.2=1920元。还是(12000-800*12)*0.2=480元。
老师你好 现在江苏这边的政策 房产税还减半征收吗
老师,制造业的产值是参照什么来统计的啊?
@郭老师@郭老师@郭老师