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老师,我们是小规模企业。开发票的时候,有几张发票税率是3%,正常是1%,请问现在这情况如何做账呢?到时候又如何申报增值税?

2022-03-25 22:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-25 22:46

报增值税的话,在增值税申报表里面,它自动生成的销项税额还是按照3%计算的,但是你交的时候按1%交,2%是属于减免税额部分,你做账的话还是按照3%去进行价税分离。

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快账用户8410 追问 2022-03-25 22:52

是普通发票的,意思是说不用做任何补救,就按发票上的税率进行做账和报税?

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齐红老师 解答 2022-03-25 22:53

对的对的,就是这个意思。

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报增值税的话,在增值税申报表里面,它自动生成的销项税额还是按照3%计算的,但是你交的时候按1%交,2%是属于减免税额部分,你做账的话还是按照3%去进行价税分离。
2022-03-25
你好;  到时 有一个减免明细表 。你要去填写这个。 减免2%的   部分   到时最终 增值税是按1%来交纳。 你超过了 45万普票吗   
2021-12-04
同学,你好 按正常上个月开发票的情况申报增值税 红冲的当月,负数金额做到当月
2023-11-09
这个不含税收入填写在第二行里面
2020-10-21
同学你好 负数填写3%,减免税明细表填写负数减免的2%
2021-01-12
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