你好,借银行存款贷其他应付款 支付时做一笔相反的分录

挂靠运输公司,客户买车的购置税怎么做分录?收客户还公司的按揭款,公司还金融的按揭款又怎么做分录呢?
运输公司挂靠的车辆,金融公司把车款放到公司账户,公司支付给销售公司买车,但是按揭款是车主自己还的,这个怎么做账
运输公司,车辆是挂靠在其他公司,但是还款都是这个公司,这些车辆也服务于这个公司,那从对公付这些车辆的保险,车贷怎么入账
你好,我公司给建筑公司开劳务发票,这个名称怎么开?
老师我想问一下,就是一般餐饮的收银系统,比较贵。这种怎么计提啊,折旧是算多少年,一万多块,
对公给房东转款。必须他要代开发票吗 不开行吗
老师,查到前任会计工资,公积金,社保,个税都没有计提,直接做支付分录,应付职工薪酬期末余额负数了,然后又结账了,要怎么调整阿,不调会影响下个月做账吗
老师,怎么查前任会计的账有没有做错,有没有一套公式模板
1、销售模具,2、模具加工,还有3、收到采购金属制品的发票,还有4、快递运费,还有5、其他货运费。问下季度报印花税哪些需要报,多少税率。
公司进的货,有时候几个月,一年才卖完,结转成本想按比例结转,这个比例应该怎么算呢
老师请问一下,我们是地方国企,规定不能连续亏损两年,连续亏损两年就被注销,今年是亏损了,去年也亏损,财务经理说,把今年有些费用调到长期待摊费用科目,明年慢慢摊,把账的利润调为正数,这样可以吗
销售货物,一般按照销售收入的80%结转成本吗?结转成本的比例应该怎么算
老师,公司可以给职工发放的福利有哪些
这个车款车主自己账户还款,公司一直把这笔款挂其他应付款不处理么
买车的时候肯定是借:固定资产,贷:银行存款么
你支付给销售公司时就平了呀
支付的时候,借其他应付款,贷银行存款是吧
是的,你的会计分录是对的
这样,固定资产入账的会计分录呢
固定资产不是我们得的
那发票是开给我们的,这个怎么处理
我们是全额付款码??
金融公司转贷款部分,我们在把全部车款转给销售公司,发票开给我们,但是贷款的这部分车款车主自己还
我们支付的金额和发票金额一样吗?