你好,这个应该是系统问题,建议你联系一下用友技术人员的呢

老师你好!科目余额表明细里没有数据,结转本年利润是在科目余额表里取数,我现在没这个数,结转的是20年的贷方余额,这样好像不对,这是那里出了问题麻烦帮忙指导一下,谢谢
老师你好,用友T+,去年有三个会计科目,在今年科目和科目余额表里都体现不出来,怎么回事呢?结账的时候,报表上也不平
老师你好,我用的是用友T+,我有两个短期借款科目是去年能体现出来,为什么今年体现不出来啊?在科目里没有,少那两个编号,科目余额表里也没有
用友T+,113,114两个短期借款科目为什么在21年能体现在22年体现不出来,我最开始做账是在102这个科目里做的,后来我又改的凭证,从102里面分出来了,新建了两个113,114,然后21年能看见这两个科目,到22年就没有了,怎么回事呢,导致我报表也不平,结22年1月份的账也结不了
老师 有个问题 就是我看到网上说小企业会计准则是不能使用以前年度损益调整这个科目对吗 但是为啥我用的财务软件选择的是小企业会计准则 但财务软件里还是有这个科目呢 而且在此之前我也用了这个科目来调整今年支出去年的支出 那现在要怎么调整呢
环保税,是什么情况下才缴纳?需要怎么获取排放数据
25年暂估了一些费用和成本,现在26年5月收到发票先做负数再按实际收到的发票做账,但是跨年了,账应该怎么做
公司有利润,老板拿钱是不是一定要走分红?
老师,资产负债表里的长期应付款根据什么来填?
6月30日辞退了一个员工,6月工资要7月才发,6月30日预支了3000给他,6月是借:其他应收款-员工名字3000,贷:银行存款3000吗
我们垫付材料款,也就是说被挂靠方给我们开工程款发票,我们垫付的材料款在外账上,用做账吗?这时我的外账该怎样处理?感谢您用心回答。
我们公司成立一直没有业务,也没有收入,然后7月份要变成一般纳税人,请问之前月份收到的专票还能抵扣吗
多领取的工份医疗费退回社会保险基金管理局能出管理费用吗?
我们公司成立一直没有业务,也没有收入,然后7月份要变成一般纳税人,请问之前月份收到的专票还能抵扣吗
请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 老师可以帮我调一下报表可以吗?我发您邮箱
应该不会啊,别的都没问题
我知道你的意思,但是你这种不体现,一般都是需要找用友处理的呢
哦,好的老师
好的的,不客气。祝你一切顺利