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请问如果一个单位的暂估很多,怎么处理? 暂估多久需要处理? 怎么判断这种暂估没有涉税风险?

2022-03-27 06:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-27 06:56

你好!首先咱们要保证是真实,其次次年汇算清缴前必须去的发票

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快账用户3750 追问 2022-03-27 07:12

老师,请问如果到时还没有取得发票,会怎么样

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快账用户3750 追问 2022-03-27 07:13

另外,老师,别人的账我接过来看下,怎么看这个暂估是暂估的成本还是收入还是别的?怎么判断是使利润变高了还是变低了?

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齐红老师 解答 2022-03-27 07:37

你好!暂估凭证涉及的科目判断是增加利润还是减少利润,未确定合规发票的汇算清缴的时候要做调整

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快账用户3750 追问 2022-03-27 08:58

你好,如果是应付账款-暂估呢

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齐红老师 解答 2022-03-27 10:39

您好,应付暂估的对方科目是什么?也就是借方

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快账用户3750 追问 2022-03-27 10:51

你好,今天我还没有看到, 1.如果是应付账款-暂估原材料款? 2.如果是暂估收入呢?

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齐红老师 解答 2022-03-27 11:02

您好,应付账款不可能对应的是主营业务收入,应该是应收账款,原材料如果领用了结转了成本,汇算清缴的时候要冲减成本

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快账用户3750 追问 2022-03-27 12:08

老师我想请问下, 如果暂估的是成本,汇算清缴时没有发票怎么做分录,怎么处理? 如果暂估的是收入,汇算清缴时没有发票怎么做分录,怎么处理?

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齐红老师 解答 2022-03-27 13:26

你好!暂估是真实业务的挂汇算清缴填表不调帐就可以,汇算清缴表调增利润,收入是真实业务的话不做调整

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你好!首先咱们要保证是真实,其次次年汇算清缴前必须去的发票
2022-03-27
你好!把原来暂估冲红,按照发票重新入账即可!差额没关系。
2024-07-30
你好。那您就根据实际情况回函就行。
2023-04-19
你好 结转的 借应付帐款贷原材料
2020-12-10
是 如果是虚的业务,需要红冲的借其他应付款贷利润分配。
2022-07-06
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