学员你好,通过以前年度损益调整 借*以前年度损益调整 贷*应交税费
老师,年度汇算清缴调增,补交2021年的企得税,现在2022年,如何做会计分录
老师您好,现在交2021年度的汇算清缴所得税,怎么做会计分录?
汇算清缴补交2021年度企业所得税1万元,在2022年怎么做这笔分录
老师2022年汇算清缴补交的企业所得税的会计分录怎么做
老师你好!我单位在2022年7月补交了2021年的企业所得税11万,我现在做2022年的汇算清缴,报表应该怎样调?调增还是调减?
股东缴纳实收资本怎么备注,老师
请问老师公司买东西给个人需要开票吗?按税发来
老师 个人把车租给公司用 个人需要缴纳增值税吗
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
以前年度损益调整没有这个科目怎么办
你是小企业会计准则吗
老师,对的
那就计入当期所得税费用即可
好的,谢谢老师
不用客气,给个五星好评就行