您好,发生额对不上,余额怎么可能对的上

老师好!我当月的账,录入的银行账目与银行对账单本期借贷方的发生额都对应上了,余额相差几分钱可能是哪里出错呀
应收账款期初借方金额是扣减财务费用的,本期借方发生额是应收账款帐面金额,本期贷方发生额是加上手续费的金额,期末余额是等于银行存款的金额,这样做的对吗,我做的是借应收账款贷主营业务收入,收到款是借银行存款,财务费用,贷应收账款
老师 银行存款本期借方发生额和本期贷方发生额跟银行对账对不上,但是余额和对账单对得上,所以这样正确?
老师 我这边做账发现银行存款有一段时间在贷方有余额,但时期末对账单余额和实际对得上,是不是账做有问题?
银行存款期初余额对的上,本期借方累计发生额对的上,本期贷方累计发生额也对得上,但期末余额对不上要怎么查?
老师在吗 老师我一个小规模单位只有存款利息一笔业务,这个季报需要申报那几个报表,是亏顺企业
A公司是我们股东,以前我们B公司向A公司购买材料。现在想挂在B公司的名义就是自已产自用,那少了进项了,这个怎么处理,要算成本差异吧
法人借款给公司,长期不归还,怎么处理?
新开小规模公司已经连续三年亏损,第四年还是亏损怎么办?是继续开下去,还是去注销好点,如果一直亏损下去有什么税务风险?
什么情况下必须做汇算清缴?从两处取得所得是指在两个单位申报过个税就算是么?还有什么?我们有个员工平时申报工资,已经缴纳个个税,为什么汇算清缴还会退税,并不涉及到专项附加的填写的情况下?
老师您好,上季度未申报增值税,怎么在电子税务局补申报上个季度的增值税
老师,种养合作社其中有卖水果的业务,但她开的工程建设票,开水果票怎么开?开什么项目?
你好,老师@董孝彬 比如我25年发生的制造费用 然后26年收到发票 可以直接通过借利润分配 贷应付账款吗
老师好,我25年补计提了7-8月社保1432元,已经在9月扣工资时候扣过了7-8月补计提的社保,我不知道在哪出的问题,我账上其他应付款社保借方出现余额1432元,我做了分录 借应付职工薪酬应付工资1432贷其他应付款社保1432,账上其他应付款社保平了应付职工薪酬应付工资就又出现了不平借方余额,老师我有点蒙了不知道怎么做分录才能都平
老师你好 我想问一下我现在2026年补付2024年的股东分红款应该怎样做分录
老师 因为我们的收入 银行扣了我们手续费,回单上有体现 但是对账单上没有体现 就对不上
银行对账单上的收入是扣掉手续费的,但是对账单上并没有体现手续费,这要怎么调整?
不应该吧,对账单的金额不是和银行一致吗
有点问题 我明天问问银行好了
可以,明天和银行确认一下看看