是这样的,就是她是价内税,如果委托加工收回后继续销售的话,可以抵扣
支付税控系统及技术服务费:借:管理费用-税控系统及技术服务费。贷:银行存款 实际抵扣的时候做:借:应交税费-应交增值税 贷:管理费用 还是抵扣的分录在支付时一起做,应交税费借方有余额?
老师,这种过路费,说是可以抵扣,是怎么抵扣啊!还有就是我现在看到这个发票分录是不是应该借管理费用—市内交通费,贷,其他应付款—王
刚看抖音刷到,说新手为了达到增值税税负率,做待进项税额抵扣,那么报表显示应交税费负数就自己暴露自己风险了,那么怎么做呢,不做待抵扣库存又对不上呀,借库存,借应交待抵扣吗,贷银行存款,不是吗
老师,借方的应交消费税说是抵扣,可是我怎么看不是抵扣呢?贷方银行存款都支付了为啥还是抵扣呢?
借方应交税费-应交消费税,贷方银行存款。借方表示消费税可以抵扣,不是可以少交钱,贷方为什么是银行存款减少?怎么理解?
你好老师,公司给员工发的福利费需要做计提分录吗还是直接做借管理费用、贷银行存款
老师你好,小规模第二季度的企业所得税算错了,6.30计提的所得税凭证上写的是120,7.6缴纳的时候实际是76。这个情况应该怎么办
公司商品过期不能销售了,进项税需要转出么
老师好,销售蔬菜大棚开票几个点的税率
老师,企业要注销,账上实收资本30万,其他应付账款12700元,未分配利润负的312700元,这12700能做实收资本平账,办理注销吗
A公司发包方,B公司承包方,A公司取现金帮B公司垫付了30万给C物业公司,后C公司扣除10万管理费退回了20万至B公司账户,扣除的10w由A公司承担,但现在C公司不愿开票给A公司,只愿意开票给B公司,请问可以C开给B,B再开票给A公司吗?这样是否合理
哪个老师能帮讲明白点啊 混乱 不是说上年年末的丧失的租金可以直接用税后的嘛 这个题目怎么不是呢 ,0这个题目跟本年年初收取是一样的
个人房东,水电发票怎么开具
老师,你好,请问营业账簿印花税税率是多少?
请问建筑劳务公司,需要打款50万劳务费给个人,需要对方提供什么资料呢?
不是继续生产可以抵扣吗
继续生产也是可以,加价销售也可以
我糊涂了!
怎么了?哪里不明白?
按照这个题目,如果收回后连续生产的分录是?
现在讲的就是连续生产
比如连续生产A加工成B,在A的时候交过消费税吗
交过,上边那个题就是这个情况啊
到B完工时就不用缴纳消费税了吗
嗯对,是这个意思的
可以抵扣的消费税计入应交税费应交消费税,不可以抵扣的都要计入成本吗
不是啊,b完工的时候就不用缴纳了啊