您好,麻烦发下题目

小微企业计提递延所得税资产时按照利润总额*25%计提吗
企业当期的递延所得税资产是用利润总额的累计数*25%再减去之前计提的递延所得税资产吗
一个企业当期应确认的递延所得税资产或递延所得税负债,用公式表达为:当期应确认的递延所得税资产或递延所得税负债=期末递延所得税资产或递延所得税负债-期初递延所得税资产或递延所得税负债。()这句话对吗
图下面的参考答案没看懂,资产减值损失是60 应交所得税=(利润总额+资产减值损失)*25% 递延所得税资产=资产减值损失*25% 所得税费用=应交所得税-递延所得税资产 是吗?
所得税费用=当期所得税➕递延所得税,如果是递延所得税资产。假设会计利润900税法1000。会计方面所得税费用不就是225,税法当期所得税费用是250。贷应交所得税250。借所得税费用225。差额递延所得税资产25。所得额费用225等于当期所得税费用250➕递延所得税资产25。不对等了呀。
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老师想问一下,员工和公司签订租车协议,员工的这个收入要交多少税啊,在什么范围内可以不交税吗?
2.8号-2.24号放假,是要在8号前就把社保给扣费了吗,还是回来再申报扣费也可以的?
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附加税每个省,县,市都不一样税率吗?
麻烦老师发个上课网址我
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就是我们公司没个月需要计提递延所得税,我不知道是不是根据当月的利润总额计提呢还是根据什么计提
您好,是根据企业所得税纳税申报表数据填写
就是我先去电子税务局企业所得税的申报界面把利润总额录入,然后自动出来计提的所得税的金额是吗
您好,是的,您的理解非常正确