你好,看科目余额表去填写,谢谢

老师,就是现在把前期纸质的会计凭证从新录入系统,发现前任会计账务处理很多都不合规,特别有些期间的财务报表跟税务申报的对不起,明显就是差凭证,可是凭证装订上面填写的多少张会计凭证跟实际的也能对上,不知道前任会计是怎么申报的,明细账也没有,不清楚申报数据是怎么来的,这个好几年了该怎么调整
老师,报送财务报表的时候发现,之前会计报送财务报表的时候,比如说应收账款有许多条明细,有一份是贷方余额,直接就按照冲减之后的金额填报的,没有重分类到预收账款里面填,之前的财务报表都是这么填写的,那我现在报应该怎么报
老师好,去年第四季度企业所得税交了,但是1月做账的时候忘记去写计提和缴纳的分录了,现在应该怎么操作啊?然后现在不是报去年的年报吗,我还能按照去年申报的财务报表数据填写吗?
老师财务交接时候,会计给会计凭证还有明细账和总帐,现在小规模纳税人年报时候怎么填写啊?看凭证填写还是看明细填写
老师我想问的是个税中的“其他所得”项目在哪里能截图给我看下嘛?我找了好多资料没有看这个,学堂的模拟点不开。还有点击这个是不是就不用填写客户信息等,直接填写数据,交下个税就行了。因为现实中老板送礼的时候,不会跟财务说对方的名字呀身份证号等。但是不报个税又有涉税风险?所以老板请你仔细看问题,回答我哈
老师,我想咨询一个问题,有一个单位,他6月底的时候暂估了20万的制造费用,然后七八九十,11,12月份陆续的过来,这些个票本应该是嗯以前就能来,后来得催,然后这个单位打算办理注销,那我原来暂估的制造费用,这个票后续来了之后,我的会计分录该怎么做?
老师,我们是小规模属于二级子公司,集团A是 一级公司,100%控股我们,2024年归属于母公司的所有者净利润,就是我们2024年的净利润本年累计数值吗?
老师,有几份发票用于免税项目,但是我勾选了,现在我也已经进项转出了,请教⬇️转出的分录怎么做
计提坏账准备,属于信用减值损失对吗? 审计后信用减值损失发生额,正数20万。 为什么A105000纳税调整调整明细表第33行,资产减值准备金账载金额要填负数20万。调增金额0,调减金额20万
公司打款到出纳银行卡上2万块钱用来支付公司开支,做凭证
老师 成本卡到93% 可以不啊 这个我的利润总额按照92%结转是247306.88 需要缴纳好多税款呢
业务招待费的专用发票进项能抵扣吗?
老师你好 法人换了电话号码 是不是要到工商局那里变更了 才能到税务局里变更?
公司出售旧设备来的发票需要交印花税吗?
老师,公司没有计提专项储备,发生安保费时,我们直接记管理费用安保费,现在有个软件,软件需要记到,安保费,还得形成固定资产,分录怎么记,谢谢
库存现金700/其他应付款10000应交税费应交增值税8000,利润分配未分配利润-17300。那就是企业所得税0。增值税就按照8000*3%=240交增值税对吗?
你好,这个是不对的,谢谢
那怎么填写
应交税费应交增值税8000