你好,学员,这个是不是就是0.01的尾差的

上个月银行发放工资20871.47,但是会计记账只记了20871.46。这个月怎么更正凭证?是红冲重新做还是怎么着?
上个月员工出差飞机票是不可抵扣的增值税普通发票,但是记账时做了进项税分录。现在还没报税,这个月想红冲怎么做凭证呢?
老师,我们是物业公司,上个月退了物业费121块钱,但是忘记退销项税额。这个月想把上个月的错误凭证冲红,然后重新做正确的退费凭证。但是嗯增值税申报表上的税额和我的税额不一样,就差在这张凭证上。我应该怎么办?
老师请问下怎么红冲,我做会计分录把手续费记账成了:借 管理费用-水电费 贷 银行存款 。实际上这笔应是手续费,但发生是在2022年9月,现在2023年2月,怎么更正呀
会计凭证是每月装订成册吗,还是年末装订,我上个月有一笔销售没有加上销项税,要冲红掉从做,但是已经装订成册了……不影响吧,我直接在这个月冲红,然后从做分录,记账凭证后面不附什么也行吧……
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
对,就是0.01的尾差,银行存款现在不符。怎么调整?
这个就是直接差额调整在营业外收支或者财务费用中
因为前会计核算工资算错了,我看了下工资单和银行支付是相符的,合计金额她算错了。她没有计提直接发放了,现在有个尾差
尾差没关系,直接调账,营业外收支