借银行存款 贷应交税费应交增值税进项转出。

老师,现在税局给退留抵税额,我的留抵税额在应交税费_应交增值税_转出未交增值税借方,收到退税的分录怎么做?
老师好,我司一般纳税企业,收到税务局退的增值税留底退税,以下账务处理对吗 转出留抵税 借:应交税费--应交增值税--进项税额转出 贷:应交税费--应交增值税--进项税额 借:应交税费--应交增值税--增增税留抵掊 贷:应交税费--应交增值税--进项税额转出 收到退税 借:银行存款 贷:应交税费--应交增值税--增值税留抵税
上期留抵税为7592.92,退税 进项税额转出 借:应交税费-增值税(进项税额转出) 贷:应交税费-增值税(进项税额) 进项税额转入留抵税额 借:应交税费-增值税(留抵税额退税) 贷:应交税费-增值税(进项税额转出) 收到退税 借:银行存款 贷:应交税费-增值税(留抵税额退税) 分录对吗?
老师,这个月收到增值税留抵退税款,请问怎么做会计分录?是这样吗?先计提退税款:借:增值税留抵退税款,贷:应交税费—应交增值税(留抵税额退税),等你收到税局退税款时:借:银行存款,贷:增值税留抵退税款
老师,请问下,收到增值税留抵退税款,怎么做会计分录呢?先计提退税款:借:增值税留抵退税款,贷:应交税费—应交增值税(留抵税额退税),等你收到税局退税款时:借:银行存款,贷:增值税留抵退税款
外卖开发票,餐费和物流配送费开在一张发票上,是全部都计入福利费吗,还是福利和快递费分开记账
项目劳务发票开过来,但是还没给甲方开票,开进来的发票还不能做劳务成本,需要在开票当月结算劳务成本吗?这个项目可能今年不开票得明年给甲方开票了
新办公司一户一码生产经营截止日,怎么选择注册资金那100万,是以万为单位的吗?最后的投资有效截止日怎么填
失业补偿今需要申报个税么
老师您好,我们想下载一个公司的章程,请问能给个链接吗
支付对方货款,公司支付宝转公司支付宝也可以的吧,不是一定要对公账户才行
小规模纳税人,物业公司收的业主停车费税率是多少呢?
老师,请问如果拿替票报销,那真实的支付截图需要当凭证附在报销单后面吗,做账的时候支付凭证也要放到附件里吗
老师,我公司一般纳税。购买了78000皮卡二手车。开具的是二手车销售统一发票。如果公司想抵扣进项税,怎么操作?如何入账?
个人社保由公司承担,要怎么做账比较好些?
还应该有一步,借:应交税费-应交增值税进项税转出 贷:应交税费_应交增值税-转出未交增值税吧
好对的是的,这个是月末自己结转年末结转都可以。
明白了,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师,退回的税,4月在申报表上怎么提现呀
3月申报增值税留抵数,4月就给退了,5月申报4的的增值税时表怎么填
附表二里面有一个进项转出,有一个退增量留底。
填附表二,主表3月的留抵就没了
哦对的是的没有了,你主表里面的上期留抵抵扣的。