您好 没有缴纳过税金 没有完税证明跟缴纳证明的
问题一,一般纳税人报完税,下载完税证明,这个完税证明是申报表吗?还是单独的那种证明?在电子税务局下载吗 问题二,对于8月进项之前5月已经认证了,8月又做了一遍进项,9月账务怎么处理 问题三,销项票,有一张是作废的发票,可是他们还是做了应收,和收入,还有销项税额,这个9月如何调整 问题四,供应商8月有让我们开具一张红字发票信息表,这个我报8月税是已填入红字发票信息表那里,税额已转出,但是这个红字发票我没见到,这个红字发票我方需要不?入账的时候正常是8月份怎么做?9月调整怎么做啊 问题五,8月暂估收入没有扣除税额,增值税未开票收入这里我按8月没扣除税额的收入报的(这边要求和账上数据一致),那么9月账务怎么调整啊? 上面问题比较多,麻烦老师了,能否说详细点的会计科目啊非常感谢
你好我们是刚刚成立的运输公司,12月是小规模纳税人,2021的1月才能升为一般纳税人,收到的买车的专票可以明年在认证抵扣吗?还有这个账要怎么做呢?
一、判断分析题 1.某公司于20×9年6月完成工商注册登记,并于6月20日取得营业执照,该公司会计认为“五证合一”后不需要进行税务登记就可以进行纳税申报了,因此没有在税务局进行税务备案并登记信息,请判断他的做法是否正确,并说明理由。 2.李明是某公司会计,公司于20×9年5月办理税务登记,20×9年6月没有营业收入,李明认为既然公司没有收入不需要缴纳增值税,因此就没有必要进行纳税申报,请问李明的判断是否正确,并说明理由。
你好公司成立在2010年9月30日还没有销售无发提供税务机关的完税证明和缴纳税收证明怎么这证明
你好,老师,我们是一般纳税人,2019年9月份成立的公司,没有啥销项税,有五百万还没有认证和抵扣,我可以在所属税期把发票都认证了,然后申请增量留抵退税,把全部都认证和退了,这种有风险吗
老师,出口退税怎么做
老师,就是外账这边我这边有两家小规模纳税人公司7-9月报的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就结转了的。这个季度我看了一下,我在7-9月应该对应的结转6-8月的成本才对。9月份的发票因为是在10月份开具的,9月收入我在10月份确认收入,那9月成本我在9月份就不能结转了吗?到下个季度报10-12月的时候才能结转9月成本吗?但是我6月成本在6月份已经结转过了,如果9月成本不结转的话,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只结转9月的一部分成本吗?
老师8月份忘了一张进项票,抵扣了,没记,可以在9月补记吗
企业所得税申报表工资那个怎么填
老师季度财务报表怎么编制
老师您好,我们小规模纳税人要申报收入了,我也不知道老板想缴纳多少增值税,那我应该怎么问他?我就问他收入是100万,举个例子。。。。 他想报多少万收入?
老师 上月我记账 借 银行存款10万 贷 财务费用-10万 我这个月想调整,财务费用想减少5万,怎么调账
老师您好小规模纳税人如果一个季度的收入是32万。 那么缴纳增值税的计算 用32万还是用两万?
现在企业所得税申报表,资产损失这里啥意思
请问其他应付款多了几块钱跟发票不相等,外账该怎么做账处理?