你好,当时的进项是怎么做的?在附表二进项转出里面有一个免税对应的进项。

一般纳税人,免税农产品有进项留底,如何做进项税额转出分录?申报时候怎么填写才能转出?
老师你好,我19年的固定资产进项留抵税额做转出 分录怎么做, 转登记纳税人现在转回一般纳税人,进项留抵做进项转出。
一般纳税人如何申报普票,进项税转出在申报表里怎么填写
一般纳税人销项税额,进项税额怎么转出,怎么做分录,如进项100.销项90怎么做分录
去年有个560多做的福利费,要进项税额转出,在9月申报时候,纳税申报表里在进项税额里转出填写560多金额吗?在做个分录是吗?
一,一季度红冲后,计提附加税是负数你原来做的:借:应交税费城建/教育费等贷:税金及附加(出现贷方负数余额)二,4月收到退税到公户分录借:银行存款贷:应交税费城建/教育费等三,现在税金及附加是负数,怎么调平直接做一笔冲回负数分录:借:税金及附加贷:应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔,税金及附加是平了,但是城市维护建设税又有余额了,怎么做分录才能都平账
1季度申报增值税红冲了发票,附加税是负数,4月税款退回到对公户,1季度做分录计提税金及附加这个科目是负数,4月做分录退回城市建设税,那现在税金及附加是负数,怎么做分录才能平
我公司投资了国外企业,国外企业没有财务报表未做账,我公司应该怎么处理账务
老师,您好!请指导一下 员工报销人才住房单位部分房租的账务处理是以下这样处理吗? 借:管理费用-职工福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费 借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:银行存款 谢谢老师!
老师您好,公司买了个设计软件3万元,这个需要做待摊吗?还是一次性做费用?
老师,我公司是建筑行业,项目上请了空调公司的师傅安装空调,对方开发票的税目是现代服务*劳务费,这样的发票符合税法吗?
老师您好,麻烦问下,是否属于小微企业以哪个时间段的数据作为判断依据呢,我公司3月资产已超5000万,现在申报4月的增值税,附加税是否就不能减半了
这个比方说是做分红的时候,因为他这个公这个未检这个公司呢,是法人股持股90%,然后有一个个人持股10%。那比方说他想做分红的话,是不是比方说他只想给这个公司分的话,是不是可以把这个钱利润的90%分给公司,那10%。我就想分的时候再分呢,还是说就是他一做分红就必须要同时就是给大家全分了呢?
老师,A公司把厂房租赁给我司了,我司在征求A公司同意情况下(我司是A公司的子公司)把厂房又租给B公司了。请问我司正常给B公司开房屋租赁发票就可以了对吗
税务认定收入过大的认定标准是什么?
是住宿费发票取得的增值税发票,当时的分录就是借:管理费 贷:应交税金—应交增值税(进项税)
现在账上应交增值税(进项税额)有余额,我要怎么做进项税额转出的分录?才能使进项税额余额为零?
借管理费用贷应交税费应交增值税进项转出。
老师,分录这样做了后,应交增值税进项税借方有余额,然后应交增值税进项税额转出贷方也有余额。这样就不处理了?
进项,进项转出,分别结转到转出,未交增值税就没有余额了。
借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项。
老师,做了这样结转分录后,应交增值税(进项税额)借方还有有余额,要怎么处理会计分录?,进项税额转出余额为零了?
好没有余额,为什么会有余额?
看一下我上面给你写的完整的分录。
没有余额了,谢谢老师!
不用客气,工作愉快