你好,当时的进项是怎么做的?在附表二进项转出里面有一个免税对应的进项。
免税一般纳税人收到专用发票如何处理?账务上我是按照一般纳税人直接做进项税额,然后再做进项税转出?报税时候做正常勾选,申报表进项就写进项,然后进项税转出再把这个税额填进去
一般纳税人,免税农产品有进项留底,如何做进项税额转出分录?申报时候怎么填写才能转出?
老师你好,我19年的固定资产进项留抵税额做转出 分录怎么做, 转登记纳税人现在转回一般纳税人,进项留抵做进项转出。
一般纳税人如何申报普票,进项税转出在申报表里怎么填写
去年有个560多做的福利费,要进项税额转出,在9月申报时候,纳税申报表里在进项税额里转出填写560多金额吗?在做个分录是吗?
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
是住宿费发票取得的增值税发票,当时的分录就是借:管理费 贷:应交税金—应交增值税(进项税)
现在账上应交增值税(进项税额)有余额,我要怎么做进项税额转出的分录?才能使进项税额余额为零?
借管理费用贷应交税费应交增值税进项转出。
老师,分录这样做了后,应交增值税进项税借方有余额,然后应交增值税进项税额转出贷方也有余额。这样就不处理了?
进项,进项转出,分别结转到转出,未交增值税就没有余额了。
借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项。
老师,做了这样结转分录后,应交增值税(进项税额)借方还有有余额,要怎么处理会计分录?,进项税额转出余额为零了?
好没有余额,为什么会有余额?
看一下我上面给你写的完整的分录。
没有余额了,谢谢老师!
不用客气,工作愉快