招待费发生额的60%,和收入的千分之五哪个低扣哪个

某公司将自产产品成本价6万元,市场价10万元用于招待企业的合作伙伴,均为不含税金额,增值税税率是13%,企业当年主营业务收入累计金额为1000万元,另外发生其它业务招待费50万元,请问该企业企业所得税汇算清缴时,业务招待费应该如何调整?
老师,企业所得税汇算清缴 其中业务招待费发生额6139.64元,该怎么填进去调整,收入是1042653.99元
企业所得税汇算清缴中的业务招待费,当年没有收入,有发生业务招待费。这个数字该怎么填
汇算清缴中,业务招待费账载金额为2万,但是其中有1万不能税前扣除,发生额的60%为6000元,收入的5%为7000元,请问纳税调整表中业务招待费如何填列?
老师,企业所得税汇算清缴表中纳税调整项目业务招待费账载金额,税收金额如何填写
咨询服务费的发票,需要营业执照经营范围怎么写
今晚的审计直播课怎么回事?老师不对啊,一直在调试怎么回事?
老师 我们是生产企业退税 有留抵的话无免抵退税进行比较 熟低退谁对吗?那假如说没有留抵的话 有出口免底退税10万税额 还能退税吗
初级里面讲的脸易性金融资产怎么做账报税的时候没用到
老师 新开了一个公司,法人财务负责人都是一个人,为什么在个税APP没有这个企业名称,不能申报自然人扣缴端申报密码
老师,电商的包材怎么处理的?如果公司用的是聚水潭,比如购入后能入系统吗?如果能入系统,出库的时候是怎么出的?能对应店铺吗?
老师,我接手了10月份的账,我做完了怎么这个 10月份的√没有的呢?我结账过了
我们公司是四月份注册的,判定是不是小微企业的时间段是几月到几月老师
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年终奖都是一年申报一次,计提是每月计提还是申报时候计提?