你好; 如果之前坏账了 10万。 你应该计提10万即可 。 你 这样做 ,借坏账10万,贷应收100 肯定是不对的 ; 你 计提10万 就做 借信用减值损失10贷坏账准备10 ; 借坏账准备10贷应收账款10 ; 剩下的 90万 根据业务判断。 后面是否会收款 来判断在 考虑是否走坏账处理的

A公司有一笔关于B公司的应收账款100万,已经在坏账准备计提了10万。A公司在期末发现B公司发展良好,能还款96万,又在坏账准备借方写了6万。 后来B公司通知A公司只能还款97万,为什么又在坏账准备的借方写3万,而不是在贷方写1万呢?这样坏账准备贷方余额是3。正好亏了97万
老师,按照您举的例子,这笔100万的应收账款之前已经计提了10万坏账,那实际发生坏账时,借坏账10万,贷应收100,期中差价90怎么账务处理的啊
上年计提了坏账损失10万,并在当年核销了应收账款10万,所以汇算时资产损失10万都税前扣除了,然后今年审计后发票重开所以不存在这个应收账款10万了,就修改了去年的汇算调增了这个10万并补税。那今年做账借应收账款-贷坏账损失,然后借坏账损失,贷资产减值损失,,,那这个贷方的资产减损该怎么处理呢,因为有减少成本了
老师你好,我公司前期有一笔应收款10万元,我之前按照财务制度,依据账龄1~2年需要计提30%的坏账准备的规定,去年计提了3万元的坏账准备金额,到今年,这笔应收款通过双方协商谈判,明确了其中69000元的应收款作为质量补偿款进行质量扣款,余下的31000元款项对方已正常汇入我公司账户,那么我如何做会计分录?相关附件已经齐全
1)计提坏账准备 借:信用减值损失贷:坏账准备 相当于入费用,记入当期损益, 这个坏账准备是对应的具体的应收客户,还是按比例计提,是根据企业实际情况来,2)另外若后面客户付款了,之前也没有做坏账处理(确认坏账),那么就冲回计提对吗 借:坏账准备 贷:信用减值损失?借银行存款,贷:应收账款,3) 确实发生坏账了,就做坏账处理对吗 坏账处理:借:坏账准备,贷:应收账款?4)银行收回已经做坏账处理的,借:应收账款 贷:坏账准备 //借银行存款 贷:应收账款 这样的理解对吗?
蓝公司为一般纳税人,原来注册资本300万,股东朱老师实缴123万,张老师实缴117万,李老师实缴60万,蓝公司在2023年把注册资本增加到了1000万,700万由润公司认缴,2024年张老师和李老师退出把股权转让给了润公司,转让后朱老师持股12.3%,润公司持股87.7%,2026年6月蓝公司想等比例减资,是否就是要退朱老师86.1万,同时润公司要转86.1万给蓝公司,蓝公司2026年5月未分配利润613191.02,所有者权益3787413.92,那么等比例减资是否涉及到税费
公司缴纳车辆购置税怎么写分录?
登记出口管理台账,已登记好出口销售额,折合人民币金额,现在要登记对应的销售额是否收汇。如何快速的在美元账户里找到对应的销售额呢,打开美元账户明细,看不出来哪笔对应哪笔
老师 小规模建筑公司 开普票1%税额 销项税500元,根据政策本季度500元免税 这个500元销项税还要结转吗,如果需要 怎么做账?
老师你好,我们砌的厂房,在门厂买的电动门,请问老师要不要缴纳印花税?
老师,光缆的成本核算难?
老师,请问下租叉车退回来的押金要对方公户转到我们公户吗
老师,供应商没有公户也不给开票,但是有些东西我们又必须跟他购买,早期老板用私户给他们私户付货款,现在用公户转他们私户,我们要怎么去规避税务风险?
老师,我想问下就是我今年的个税汇算没报,明年可以再申请吗
老师,现在建筑公司开劳务费发票,怎么开才正确?发票面还能带劳务费这三字吗