你好!会计分录: 购买时的会计分录: 借:周转材料4000 借:应交税费-应交增值税(进项税额)520 贷:银行存款4520 领用周转材料 借:周转材料——在用 (全额)4000 贷:周转材料——在库 (全额)4000 领取使用时摊销一半: 借: 管理费用 (半额)2000 贷:周转材料——摊销 (半额)2000 到期后摊销一半: 借:管理费用(半额)2000 贷:周转材料——摊销 (半额)2000 借:周转材料——摊销 (全额)4000 贷:周转材料——在用 (全额)4000

某企业4月20日,购入办公桌椅10套,买价4000元,增值税520元,货款以银行存款支付,办公桌椅交办公室使用。采用五五摊销法。
某企业4月20日,购入办公桌椅10套,买价4000元,增值税520元,货款以银行存款支付,办公桌椅交办公室使用。采用五五摊销法。
低值易耗品某企业4月20日,购入办公桌椅10套,买价4000元,增值税520元,货款以银行存款支付,办公桌椅交办公室使用。采用五五摊销法。怎么做
低值易耗品某企业4月20日,购入办公桌椅10套,买价4000元,增值税520元,货款以银行存款支付,办公桌椅交办公室使用。采用五五摊销法。怎么做
某企业4月20日,购入办公桌椅10套,买价4000 元,增值税680元,货款以银行存款支付,办公桌椅 交办公室使用。分两次摊销。
老师,在建工程达到转固需具备哪些条件?
老师我们公司有配送有承包食堂业务,请问食堂啊姨跟司机的工资是归到应付职工薪酬是吗
老师,我们公司卡里今天没有钱缴税。要明天下午才有,明天扣款来得及吗
科普项目有自筹资金又有财政资金,怎样建立独立建账做到专款专用?具体怎么操作
公司股东均为自然人,想将未实缴部分的资本,做减资,公司亏损,或有盈利,分别要交哪些税?
请问汇算清缴中,应付职工薪酬总额的14%,是取哪个数呢
老师,填写工商年报时是填写总分公司合并后的数据吗?分公司是不是不用做工商年报呀
股东分红,借利润分配~未分配利润 贷应付股利,但没有实际分发给股东的时候,是不是就得申报缴纳股息红利了
个税税率核算区间,一年工资198000,外加分红,如何操作,可以少缴纳税款呢,
申报劳务收入,比如发员工劳务报酬,5000,开票回来了,我按多少金额填表代扣个税