你好,应收和其他应付,都挂着很高金额,是有账实不符吗

应收账款应付账款、其他应收款和其他应付款到最后都怎么处理?平时一直挂着,什么时候必须处理?注销的时候怎么处理
老师,公司好几年前挂着其他应收款,这些金额发生是费用但是没有来发票的,所以一直挂着。这些账能不冲吗?因为金额很高
接来的账,应收,其他应付,都挂着很高金额。这个后续怎么处理呢?
老师,公司要注销,其它应收款还挂了很多人,有60多万,这个怎么处理呢,收不回来的,都是因为没发票挂着
从代账公司接过来账务,账上挂了很多其他应付股东,库存现金也挂了很多余额,可不可以用库存现金冲减股东的其他应付?这种做账方式合情合理吗?有没有更加好的处理方式?
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
不知道,没看。如果到时候注销要怎么处理呢?
你好,到时候注销 应收账款需要收回,如果无法收回,需要做 坏账 处理 其他应付款需要支付,如果不需要支付,需要转为 营业外收入 处理
坏账处理的分录是怎么样?
你好,坏账处理的分录是 借:信用减值损失,贷:坏账准备 借:坏账准备,贷:应收账款
那挂信用减值损失了,后续就冲减利润吗?
你好,挂信用减值损失,就会导致利润减少