你好,应收和其他应付,都挂着很高金额,是有账实不符吗

应收账款应付账款、其他应收款和其他应付款到最后都怎么处理?平时一直挂着,什么时候必须处理?注销的时候怎么处理
老师,公司好几年前挂着其他应收款,这些金额发生是费用但是没有来发票的,所以一直挂着。这些账能不冲吗?因为金额很高
接来的账,应收,其他应付,都挂着很高金额。这个后续怎么处理呢?
老师,公司要注销,其它应收款还挂了很多人,有60多万,这个怎么处理呢,收不回来的,都是因为没发票挂着
从代账公司接过来账务,账上挂了很多其他应付股东,库存现金也挂了很多余额,可不可以用库存现金冲减股东的其他应付?这种做账方式合情合理吗?有没有更加好的处理方式?
老师您好!我5月份接手了老会计的账,发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值,累计折旧来年重新清零计算,但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报(一季度期末原值72多,累计折旧3.3万多,账面价值69万),2025年汇算清缴原值225万多,累计折旧159万多,我现在接手之后二季度该怎么申报呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
不知道,没看。如果到时候注销要怎么处理呢?
你好,到时候注销 应收账款需要收回,如果无法收回,需要做 坏账 处理 其他应付款需要支付,如果不需要支付,需要转为 营业外收入 处理
坏账处理的分录是怎么样?
你好,坏账处理的分录是 借:信用减值损失,贷:坏账准备 借:坏账准备,贷:应收账款
那挂信用减值损失了,后续就冲减利润吗?
你好,挂信用减值损失,就会导致利润减少