这个内部往来就是一个往来科目的性质,在公司立场,他就是债务性质。

老师,请问这个题能不能做成借:应收账款140700 预售账款300000 贷:主营业务收入 390000 应交税费-销项 50700,我看实操的答案一般是如果和供应商之间的往来之前存在预收或者预付账款,那么在后期和相应供应上发生题目中往来的时候就会全部记入预收或者预付科目中(这道题答案就是将440700全部记入了预收账款中),请问在实际工作中是两种处理方式都可以,还是按照题目答案这样的处理方式比较多呢?
我们是劳务公司,收入就是管理费用,基本上都是别人挂靠项目在我们这边。我们按照工头做了分部 每个分部下面还有好几个项目。项目款回来之后我们我们负责支付项目的货款,报销款等、我要怎么设置核算科目更简便啊?我最好可以在系统直接看到一分部下面有哪些项目,每个项目进账多少,还有项目上回来发票很多都是分批付款的,怎么直接可以看出这张发票还有多少款没有支付?我们跟分部项目上的主要是往来账的登记
公司与项目之间,使用内部往来科目。 发生一笔业务,项目收到工程款,项目会计记账为借,内部往来,贷,应收账款。公司会计记账为借银行存款,贷,内部往来。 请问,在公司角度,这个内部往来科目,是公司欠项目钱,是债务性质嘛。
公司内部账,收入按送货单确认不一定都是当月开票的,进销项税额是怎么记?还有在抖音听老师讲往来款借款选其他应收款和其他应付款中的一个,都走一个科目出现负数怎么办呢
你好,属于政府会计制度这块 其一:涉及内部往来 内部往来期末在借方余额为负数(-50000),请问在资产负债表里面提现在:应付账款科目里面。那我应付账款期末在贷方余额为正数(60000) 如果要表示在资产负债表里面,是不是应付账款的余额为60000-(-50000)=11万元 其二:如果填债务明细表里面,是不是内部往来要填正数,因为是没有涉及其他应收款其他应付款预收预付科目在的
老师,您好,请问什么情况下销售方已开票,购买方收不到发票,发票抬头这些信息都没错
老师因老板25.11月抵扣少开,导致11月多缴税 然后12月多开进项进来 并且12月开具少量发票 多抵扣会导致年终留底。 这个有无税务风险。
安装标识牌开票税收分类是什么
公以公司名义投资另一个公司,获得的分红款,可以弥补本公司的经营亏损不?
请问老师,公司销售一台自用的二手车,开发票给对方公司,这个发票开具是普通开具吧,大类是 机动车*货车
我们是小微企业,做医药销售,收到一个展位费,这个直接做费用还是摊销?
今年前三季度利润总额288206.66元,已交所得税15365.3元,四季度亏损,12月底利润总额为113154.82元,年度招待费调增应交所得税为3555.96元。多交的所得税怎么做分录
090101信用扣分是怎么回事
老师你好,我们公司租赁房东的房产,现在开给我们不动产经营租赁服务,普通发票,说开不了专用发票,不知道这个有什么说法没有
服装电商企业,请问针对快递费一般做哪些数据分析