借生产成本56500 管理费用11300 贷应付职工薪酬67800

8、2019年9月,甲公司决定购买一批月饼作为福利发放给职工。甲公司共有职工50人,其中生产人员30人,车间管理人员5人,销售人员3人,行政管理人员12人。购买月饼取得增值税发票注明货款5000元,增值税800元,款项已支付。要求:做有关会计分录
1、香宇食品加工厂为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13%,请根据该厂发生的业务做出正确的会计处理: (1)10月1日,公司将自产的熟食礼盒和外购的花生油作为福利发放给本公司职工。每名职工发放一个礼盒一桶花生油。单位共有职工37人,其中,管理人员10人,车间管理人员2人,生产工人20人,销售人员5人。礼盒单位成本 40元,市场售价每盒60元(不含增值税)。花生油进货时每桶单价50元,进项税额已经抵扣。请编制发放福利及分配费用的会计分录。(20分) (2)10月6日,通过银行转账发放工资15万元,同时,结转代扣款项,包括,个人所得税1.6万元,社保费2.2万元,住房公积金3.3万元。(10分) (3)10月31日,计提当月应付工资,其中,管理人员工资10万元,车间管理人员工资1.6万元,生产工人工资8万元,销售人员工资2.5万元。同时按照 工资的10%计提社保费,按15%计提住房公积金。(10分)
3.2018年8月,甲公司购买一批日用品购买日用品取得的增值税专用发票上注明的货款为50000元、增值税8000元。款项已经支付。2018年12月甲公司决定将购买的日用品作为福利发给职工。甲公司共有职工50人,其中直接生产人员30人,车间管理人员5人、行政管理人员12人、销售部门人员3人。要求:(1)分别计算应计入“生产成本”、“制造费用”、“管理费用”、“销售费用”等账户中的金额;(2)作出甲公司与非货币性福利相关的会计分录。
例10红星食品厂为增值税一般纳税人,共有职工60人其中生产工人50人,厂部管理人员10人,2016年12月,公司决定将其在2016年5月购买的生产用原料食用油,作为福利发给职工,每人发一桶。购买时,取得增值税专用发票,每桶采购成本为100元。
3.2011年06月03日,新旺食品加工厂通过总经理办公会决议,决定以每桶采购成本60元的食用油发放予我厂的每位职工作为端午节的福利。(该厂有职工共计100人,其中生产工人85人,管理人员15人),食用油系生产用原料,购买时取得了增值税专用发票,并已按发票注明的增值税税额进行了抵扣。请编制计提职工福利以及实际发放的会计分录
请教各位老师一个问题:2024年6月收到半年服务费发票 借:管理费用 2000 贷:应付账款2000 2025年4月付全年服务费4000,并开发全年发票4000 借:应付账款 4000 贷:银行存款4000 2026年1月更正2024年6月 借:以前年度损益调整-2000 贷:应付账款 -2000 更正2025年凭证 借:以前年度损益调整4000 贷:应付账款-4000 2026年1月调整 借:利润分配-未分配利润 2000 贷:以前年度损益调整2000 这样做对么 请详细说明一下
公司有新进人第一个月是按培训费给发的工资1000元,只签订了培训协议,这个工资申报的时候放在劳务报酬里吗?这1000元还要交40块钱的税吗?还有更好的建议吗?谢谢老师
1.每月支出一笔职工培训费,2.探望工伤员工买慰问品给慰问金,均记公司工会开销,如何写分录
不属于我单位的员工可以报销差旅费嘛,因为对方是我们集团单位律师,处理我单位诉讼事件只报销路费及加油费,可以报销差旅费企业所得税可以税前扣除不
老师,2025年账上给4个临时工预支的工资合计12000元,之前会计做的分录是:借:其他应收款-工资12000 贷:银行存款12000 ,在2025年账上没有计提费用,也没有申报个税。现在2026年5月在账上做计提和发放分录:借:管理费用—工资12000 贷:应付职工薪酬—工资12000;借:应付职工薪酬—工资 12000 贷:其他应收款—工资 12000。老师,2026年不给这4个人再发工资了,因为也不欠他们工资了,2025年已经发给他们了。2026年这12000进费用了,明年做2026年汇算清缴需要调增补交企业所得税吗?
个体户名下有辆车,现在换经营者,除了变更税务和工商,车管所那边需要做什么吗,不做有什么影响吗
比如我本月购进固定资产付款10万元,那折旧是从次月开始对吗? 如我们本月付了长期待摊费用10万元,我们摊销是从本月还是次月开始呢?
老师你好,一小微企业购入了4台单位价值2500的缝纫机,请问我可以不通过固定资产核算吗?会计分录怎么做?谢谢
甲公司与17家商务约定,甲提供场地,商户销售商品通过甲公司银联商务收款码收款,活动结束后甲公司全额返还给17户商户,比如一商户1.22日商户交易额195.02元,结算金额194.48元,手续费0.54元(来源银联商务后台),甲公司按195.02元付给商户,请问甲公司如何记账?甲公司收银联商务平台转款挂的预收账款。
老师你好 深圳地区装饰装修企业 去东莞做项目,该项目已经结束,虽然有尾款,但是客户估计是不会支付了,跨区域管理 这里如何核销呢? 我是刚接手发现的问题
借应付职工薪酬67800 贷库存商品60000 应交税费应交增值税进项税额转出7800