你好,错误的分录是什么,正确的又应当是什么呢?

老师,汇算时候发现去年一笔分录有错误直接反结帐修改可以吗?还是如何调整
老师,我有一些21年的凭证需要修改,我现在还没有做年报,是可以直接反结帐修改凭证呢?还是做冲销,订正,调整以前年度损益呢
老师汇算清缴已经结束结果发现去年有笔分录做错,导致少结转成本现在调回来是可以做成今年的成本还是只能以前年度损益调整不算成本?
老师,我们去年付的一笔钱到现在没有发票,我可以调整成收入还是等汇算清缴的时候调整?
老师,我之前损益科目借贷方向设置反了,导致我2021.7到2022.12利润表有误,我现在可以直接反结账到2021.7月去修改报表吗?修改完了之后我还需要去网厅修改报表汇算清缴吗?还有就是我2021年审计报告已经做过了
老师,工商年报养老保险基数比如缴费基数是4952,就是用4952×12
劳务派遣行业企业所得税税负多少合适
老师,我们2026年换了一个新的做账软件,1月份导固定资产明细的时候,已经提完折旧的固定资产没有导入系统,现在账已经做到4月份,我怎么把漏了的固定资产做到账上去
老师 已经开的进项发票可以老板的账户付企业公账吗
老师好,个税申报时把老人孩子的专项附加扣除信息都已经填报上去了,为何在做年度汇算清缴时,专项附加扣除金额是0呢?
我们是小规模商贸公司,法人给公司买空调,开发票没开公司抬头,开的法人抬头,这个发票能用在公司吗?
老师,请问税局要求将前几年购入材料对应的供应商异常专票做进项税转出,会计分录应该怎么做呢?
老师 已经开的进项发票可以老板的账户付企业公账吗
公司2025年有出口业务。但是成本票没有开回来,也没有做出口退税。现在老板想规范的去做,怎么补救?怎么操作?
老师,今天遇到一个关于工资的问题请教一下,我们公司大部分人员都是老板的亲戚,所以他们都没有买社保,之前他们的工资都是老板的私卡发工资。我来了之后建议他们用公户发工资,但是这样下来的就发出的工资和社保不相匹配。还是说沿用之前的方法,出纳问我要怎么弄比较妥当,
把那一笔预收账款记成其它应付了
你好,把那一笔预收账款记成其它应付了,根据你这个描述,调整分录是 借:其他应付款 贷:预收账款