你好,错误的分录是什么,正确的又应当是什么呢?

老师,汇算时候发现去年一笔分录有错误直接反结帐修改可以吗?还是如何调整
老师,我有一些21年的凭证需要修改,我现在还没有做年报,是可以直接反结帐修改凭证呢?还是做冲销,订正,调整以前年度损益呢
老师汇算清缴已经结束结果发现去年有笔分录做错,导致少结转成本现在调回来是可以做成今年的成本还是只能以前年度损益调整不算成本?
老师,我们去年付的一笔钱到现在没有发票,我可以调整成收入还是等汇算清缴的时候调整?
老师,我之前损益科目借贷方向设置反了,导致我2021.7到2022.12利润表有误,我现在可以直接反结账到2021.7月去修改报表吗?修改完了之后我还需要去网厅修改报表汇算清缴吗?还有就是我2021年审计报告已经做过了
环保税,是什么情况下才缴纳?需要怎么获取排放数据
25年暂估了一些费用和成本,现在26年5月收到发票先做负数再按实际收到的发票做账,但是跨年了,账应该怎么做
公司有利润,老板拿钱是不是一定要走分红?
老师,资产负债表里的长期应付款根据什么来填?
6月30日辞退了一个员工,6月工资要7月才发,6月30日预支了3000给他,6月是借:其他应收款-员工名字3000,贷:银行存款3000吗
我们垫付材料款,也就是说被挂靠方给我们开工程款发票,我们垫付的材料款在外账上,用做账吗?这时我的外账该怎样处理?感谢您用心回答。
我们公司成立一直没有业务,也没有收入,然后7月份要变成一般纳税人,请问之前月份收到的专票还能抵扣吗
多领取的工份医疗费退回社会保险基金管理局能出管理费用吗?
我们公司成立一直没有业务,也没有收入,然后7月份要变成一般纳税人,请问之前月份收到的专票还能抵扣吗
请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 老师可以帮我调一下报表可以吗?我发您邮箱
把那一笔预收账款记成其它应付了
你好,把那一笔预收账款记成其它应付了,根据你这个描述,调整分录是 借:其他应付款 贷:预收账款