借应收账款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税。 实际缴纳时借应交税费,贷银行存款。

计提预缴增值税分录怎么做?
计提缴纳增值税分录怎么做
房地产公司,9月份计提预缴增值税的附加税,计提附加税,那预缴增值税的那部分税怎么做
#提问#老师,异地预缴税款怎么做分录?实际抵扣预缴的增值税怎么做分录
计提预缴的增值税和实际缴纳预缴的增值税分录怎么写
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
房地产企业预缴增值税会计分录
你好 是预收 款交的是吧 应预缴税款=预收款÷(1%2B适用税率或征收率)×3%。房地产企业实际预缴增值税时, 分录为: 借:应交税费—应交增值税】 贷:银行存款等。
月底需要计提预缴增值税吗?
你好 不用 ,月末要是有收入直接就记增值税,不用再单独计提 增值税的
预交的增值税附加税土地增值税都不需要计提吗?
附加税税和土地增值税需要提计,提计入税金及附加。