您好 请问您结转销项税额的数据在哪里取数的
一般纳税人,这个月开具了销项负数发票,业收到了对方公司开具的进项负数发票,进项在4月做过认证,应该如何做账务处理和报税处理
老师,你好!我公司收到了一张负数的专票,此张票的正数发票在以前我已经进行抵扣了,现在这张负数的我也进项税转出了,请问在抵扣勾选的时候。这张负数发票还用做什么处理吗
你好 我开具了负数发票,也做了负数的账务处理 可为什么跟结转的销项税额不一样
老师,你好,纸箱数量结转的时候,数量结转多了,金额结转的对,导致数量是负数,金额为0,这样怎么做账务处理
一般纳税人,我是销售方,上月开了一张负数发票,销项税额是负数,产生留抵税额,留底的税额应该怎么做账务处理
国家税务局可以自己增加税种吗 季度的常规税种
老师,如果申报期内正常申报,过了申报期,发现错误,再更正申报,涉及补缴税款。可能产生滞纳金,那这样会影响企业信用等级吗?
老师!申报生产经营所得税收入是不含税销售收入,减成本费用就是利润总额,那营业外收入怎么体现出来呢?
老师,请假扣除的1000元工资,怎么做分录
公司购买平安团体保险 计入什么费用
老师个体户是不是不用在电子税务局上边申报这个月
老板是做纯电商销售冻品,没有采购,也没有库存,发货也是别人,相当于只做销售这个环节,请问这种情况怎么做账确认收入?有哪些成本存在?
老师您好!请问个体工商户7月报税跟一般纳税人是一样的流程吗?
老师,为什么报不了财报
老师您好,我们公司清算之前的账,之前公司找的会计只做了个流水账,老板现在找了个财务公司清账,那边把支出和收入,银行流水按年统计都在年底一张凭证做出来了,明细做了一个表格。这样做可以吗
从开票系统里的
它们的差额就是那一张负数的发票金额,开票合计没有这张发票,但是我也记账记的是红字的,不明白为什么会不一致
可以把您开票系统 发票汇总表截图发给我看看么
这是开票系统里的
这是我记的负数发票
不要看开票明细 要看发票汇总表 不是您截图这个
您分录没有问题的
这是专票
这是普票
我结转税额是不是应该按照这个汇总来算的?
那个里面的开票合计不准对吗?
结转税额是应该按照这个汇总来算
您前面的应该是不准确 我们都是用发票汇总表的数据
出报表都需要检查什么才能保证报表完全正常啊?
一般看科目余额表是不是平的 余额方向是否正常