先计算未交增值税=本月销项-上月留抵-本月进项 如果小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
这个月进项税额大于销项税额:如果当期进项税额大于当期销项税额,可作为留抵税金,在下月继续抵扣至抵扣完为止.这种情况,你可以如下处理: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税 请问一下这次分录怎么理解啊。转出多交增值税,可是我是进项大于销项有留底啊。
老师,你好,我上期,销项税额大于进项税额时,分录如图,本期进项大于销项形成了留底税额,没有做分录,如果我下期,有销项税额,并且这个销项税额小于我留底的税额,还需要做分录吗?如果要做怎么做
您好老师,第一个月进项税大于销项税,本月进项税多了就不用交销项税,而且还会有下月的留底进项税,可以抵扣下月的销项税,如果这种情况,我该如何做账?
老师你好 我本月结转销项进项是发现进项大于销项 我做了进销项的结转 然后余额为负数 要下个月留抵 然后我留抵分录怎么做 下个月不需要缴纳本月增值税 但是下个月底要结转当月增值税 下个月底的结转分录那个留抵税金需要如何做
没有销项 只有进项的情况下,而且月末进项已做结转,如果发现以前月份应该做进项税额转出 这个月如何进行账务处理呢
工商年报里经营范围后缀括弧里的(依法须经营批准的项目,须相关部门批准后方可经营)这几个字也没写上去,会有很严重的后果?
工商年报里经营范围打错了一个字劳动力经纪打成苏动力经纪了,后缀括弧里的依法须经营批准的项目,须相关部门批准后方可经营这几个字也没写上去,24年做了修改,以往年度的不做修改了可以吗
老师你好!请问下买菜收到农产品发票总额是109.79元,税是9.9元,会计分录怎样处理,谢谢
我想问一下,我们单位有两个员工派到单位上班,那个单位要把他们的工资转过来,这样我们单位要开票给对方吗
零星采购取得什么可以税前扣除
请问开具劳务费发票每次没人少于500元,不用开具劳务费发票?如果是一个月2-3次,每次少于500元呢?
老师你好我们这个旅游俱乐部挂靠到别人公司,那我们这个俱乐部的账怎么做啊
工商年报中的纳税总额怎么取数?需要取哪些税的数
借:安全文明施工费 贷:库存现金 月底需要结转吗,安全文明施工费属于什么科目
工商年报中的营业收入和纳税总额是填写24年全年总数吗
老师您好,如果本月进项税大于销项税的话,不是可以抵扣下月销项税的吗?还是说本月购买原材料的一部分进项税费用先不入账,等下个月销项税多时再把上个月的进项税进行抵扣入账。
如果本月进项税大于销项税的,就形成留抵税,可以抵扣下月销项税的
老师您好,留底税是一个什么情况,是把票据留在下月做账,还是本月做账抵扣之后的留抵税?
你正常的做账啊,只是下月申报税的时候,抵扣
您好老师,就是说这边多余进项税不用做分录,下个月申报税时税务局自动抵扣,还是我们申报抵扣?或则是我想问怎么申报税的,如何进行抵扣的?不知道我这样的表述对不对,您能否理解?
这边多余进项税不用做分录,下个月申报税时,申报抵扣
您好老师,还想请问一下,如何申报?或则说申报需要走什么程序
你进入申报系统,上月的留抵数据是自动代入的