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您好老师,第一个月进项税大于销项税,本月进项税多了就不用交销项税,而且还会有下月的留底进项税,可以抵扣下月的销项税,如果这种情况,我该如何做账?

2022-03-30 17:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-30 18:00

先计算未交增值税=本月销项-上月留抵-本月进项 如果小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税

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快账用户7059 追问 2022-03-30 18:11

老师您好,如果本月进项税大于销项税的话,不是可以抵扣下月销项税的吗?还是说本月购买原材料的一部分进项税费用先不入账,等下个月销项税多时再把上个月的进项税进行抵扣入账。

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齐红老师 解答 2022-03-30 18:15

如果本月进项税大于销项税的,就形成留抵税,可以抵扣下月销项税的

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快账用户7059 追问 2022-03-30 22:45

老师您好,留底税是一个什么情况,是把票据留在下月做账,还是本月做账抵扣之后的留抵税?

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齐红老师 解答 2022-03-30 23:01

你正常的做账啊,只是下月申报税的时候,抵扣

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快账用户7059 追问 2022-03-30 23:13

您好老师,就是说这边多余进项税不用做分录,下个月申报税时税务局自动抵扣,还是我们申报抵扣?或则是我想问怎么申报税的,如何进行抵扣的?不知道我这样的表述对不对,您能否理解?

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齐红老师 解答 2022-03-30 23:59

这边多余进项税不用做分录,下个月申报税时,申报抵扣

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快账用户7059 追问 2022-03-31 00:01

您好老师,还想请问一下,如何申报?或则说申报需要走什么程序

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齐红老师 解答 2022-03-31 09:16

你进入申报系统,上月的留抵数据是自动代入的

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先计算未交增值税=本月销项-上月留抵-本月进项 如果小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2022-03-30
您好 就是进项大于销项 不需要缴纳增值税 相当于多交了增值税 转出到未交增值税 交税未交增值税 正常情形下 进项大于销项不做账务处理的
2021-02-24
可以,这个留底税额没有期末限制
2021-03-02
你好,进项税额的金额,进项税额转出的金额,分别是多少呢? 
2022-11-08
您只要做到一点即可:实际销售多少,开票多少?实际购买多少,取得多少发票抵扣?
2019-10-07
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