你好,进项税额的金额,进项税额转出的金额,分别是多少呢?
老师好,月末只有 应交税费 应交增值税(进项税) 和 应交税费 应交增值税(进项税转出)这两个科目有余额,没有销项他的,那月末用不用做增值税结转的账务处理?
您好老师,第一个月进项税大于销项税,本月进项税多了就不用交销项税,而且还会有下月的留底进项税,可以抵扣下月的销项税,如果这种情况,我该如何做账?
老师下午好,请问只有销项,没有进项月末如何做账务处理?应纳税额全部是销项税额,已交纳税金
没有销项 只有进项的情况下,而且月末进项已做结转,如果发现以前月份应该做进项税额转出 这个月如何进行账务处理呢
老师好,一年中有个别两个月份的进项大于销项,如果月底不做结转账务处理的话,到了年末需要处理吗?如果处理的话该结转到哪里呢?谢谢
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
肯定转出的金额小
我做了下感觉不太对
你好 借:应交税费—应交增值税(进项税额转出), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
我就是这么做的 最后出来的留底不对
你好,请问是哪里不对了呢
老师 用于职工福利不可以抵扣进项 但是之前做过进项税额 现在转出 怎么进行账务处理呢
你好,职工福利进项转出 ,账务处理是 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)
但是当时以为可以抵扣就计入了 借:管理费用等科目 ,借应交税金额-进项税 贷:应付职工薪酬—福利费 已经跨月了 现在怎么处理呢
你好,职工福利进项转出 ,账务处理是 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) (是针对这个回复有什么疑问吗)
不是啊 是我现在按照我这边这个需要怎么操作呢
我当时计入进项了 月底又转到未交 然后现在发现做转出?
我做之后留底的税费是不对的
你好,需要怎么操作,是纳税申报如何填写,而不是账务处理的意思,是这样吗?