你好,进项税额的金额,进项税额转出的金额,分别是多少呢?

老师好,月末只有 应交税费 应交增值税(进项税) 和 应交税费 应交增值税(进项税转出)这两个科目有余额,没有销项他的,那月末用不用做增值税结转的账务处理?
您好老师,第一个月进项税大于销项税,本月进项税多了就不用交销项税,而且还会有下月的留底进项税,可以抵扣下月的销项税,如果这种情况,我该如何做账?
老师下午好,请问只有销项,没有进项月末如何做账务处理?应纳税额全部是销项税额,已交纳税金
没有销项 只有进项的情况下,而且月末进项已做结转,如果发现以前月份应该做进项税额转出 这个月如何进行账务处理呢
老师好,一年中有个别两个月份的进项大于销项,如果月底不做结转账务处理的话,到了年末需要处理吗?如果处理的话该结转到哪里呢?谢谢
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
肯定转出的金额小
我做了下感觉不太对
你好 借:应交税费—应交增值税(进项税额转出), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
我就是这么做的 最后出来的留底不对
你好,请问是哪里不对了呢
老师 用于职工福利不可以抵扣进项 但是之前做过进项税额 现在转出 怎么进行账务处理呢
你好,职工福利进项转出 ,账务处理是 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)
但是当时以为可以抵扣就计入了 借:管理费用等科目 ,借应交税金额-进项税 贷:应付职工薪酬—福利费 已经跨月了 现在怎么处理呢
你好,职工福利进项转出 ,账务处理是 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) (是针对这个回复有什么疑问吗)
不是啊 是我现在按照我这边这个需要怎么操作呢
我当时计入进项了 月底又转到未交 然后现在发现做转出?
我做之后留底的税费是不对的
你好,需要怎么操作,是纳税申报如何填写,而不是账务处理的意思,是这样吗?