同学你好,很高兴为你解答,这个需要看你10万对应的税率是多少,你说的10万是销项税呢?还是说10万是销售额呢?

老师,你好!我开了10万元13%的增值税专用发票,同时也有9万元13%的进项发票,这种情况还要交税吗?如果要交,要交什么税?交多少呢?感谢!
老师好! 我是北京的个体户2021年我开了400万的票进项票只有150万 我需要补交多少税款我是查账征收 谢谢
老师好,制造业的订单是10万的话,进项票只有7万,是不是要交4万的增值税呢? 谢谢
老师好,制造业的订单是10万的话,进项票只有7万,增值税怎么算呢?是不是有点高啊 谢谢
老师好,金属制品制造业的增值税税负是多少呢?比如一个订单,进项发票含税7万元,销账发票含税10万,那这个税负率怎么计算呢? 谢谢
请问老师,养老行业的民非企业免征增值税和企业所得税吗?
请问老师,养老行业的民非企业免征企业所的税吗?
老师,我想知道我做的帐有没有做错?要查什么所有的数据,你帮我列举一下,进项税额对了,销项税额对了,留抵税额也对了,然后应收应付也对了,银行存款也对了,但是账还是对不上
老师法人垫付货款进货用。报销原始凭证只有发票可以吗
老师我们公司是一般纳税人,建筑工程公司,但是有些项目是开普通发票3%的工程服务发票。如果我们得一些材料成本发票是13点的专票,那我们可以勾选抵扣扣吗?
老师,我想问一下,按照往年或者今年的情况五月前好找会计工作还是五一后好找一点?相对而言
老师,2023年财务报表和企业所得税报表收入成本不一样,可以更正吗,在哪里更正,现在开不出票了
老师,做账漏做费用,导致扣了所得税,更正报表后,是直接退税,还是要提交资料才能退税呀?
老师,2023年财务报表和企业所得税报表收入成本不一样,可以更正吗,在哪里更正,现在开不出票了
老师,我想问一下,去年销售费用,包括今年这三个月,有一部分发票刚发现税号出现了问题,导致我们没有实际收到发票,但是已经入了账,填了财报,现在重新开正确的票,能不能不修改之前的错误,直接做费用转出再重新入账
是销售额老师
他的销售我这个销项税是1.3万,进项税7万,不需要交增值税