学员你好,老师,汇算清缴里有个资产折旧纳税调整,如果我本来要折旧10年,结果弄成4年了,这个要在这个表里调整

老师,汇算清缴里有个资产折旧纳税调整,如果我本来要折旧10年,结果弄成4年了,这个要在这个表里调整吗?
我2021年一次性加速折旧了固定资产,那么2022年汇算清缴是需要调折旧进来的,这个表在汇算清缴里哪里?
老师,资产负债表里有固定资产及折旧项目。那我做所得税汇算里边的资产折旧摊销及纳税调整这个表必须要填吗。
老师:清算汇缴提示利润总额与年度报表利润总额不一致,我在A105080资产折旧调整表上折旧额上有做调整,是指这个吗?
老师,企业年报中资产折旧 摊销及纳税调整明细表中,如果本年有固定资产的折旧是需要调到这个表上吗?但是有上年结转的余额应该怎么写呢?
外贸企业出口退税申报,配单这块差不到任何发票是咋回事
请问,签合同是14支A型号,因A型号数量不足,经客户同意,实际发货是13支A型号+1支B型号,AB型号的售价是一致的,开票要按什么开具?(合同未做变更)
老师现在需要补缴25年印花税,是直接新采集税源申报还是在25年12月申报表上进行更改
我单位与地方高校承担军民融合项目,地方高校在收到分包合同款后直接在款项内扣除3%的增值税,决算表中实际到款金额是扣除税款后的金额。项目验收时明细表没有体现3%税款,但余额是扣除增值税后的金额。请问:1合同款是否包含增值税。2如果是合理的,如何在验收的执行明细表中体现增值税。3如果不用在验收的经费执行明细中体现增值税,怎么处理比较合理。请老师举例说明。
软件企业自行研发软件用于销售,涉及的会计分录有哪些
开具一年的租赁发票。发票上是租赁面积乘以单价,能不能一张票开一年的租赁费,如果可以的话租赁单价就变了,这样可以吗?还是必须一个月一个月开。
问个问题 稳岗返还是不是要交税来着
老师,试用期2个月,是要强制买社保的吗
25年企业所得税汇算清缴需调增制造费用,调表不调账怎么做?
老师、水务工程公司、小规模纳税人的员工,出去各地方安装设备或者维修设备产生的住宿费餐费可不可以计入工程物资里面
那调整以后我的账上需要处理吗?
账上严格来说需要处理,如果账上在上年处理了,汇算表就不用修改了
账上没有处理,是现在突然想起来,2021年已经结账了,我可不可以在2022年把折旧了的冲回来,纳税调整表不调可以吗
要看税法的年限是多长时间,如果比4年长,就得调整
那比如说我按十年是要折旧2000,结果做成了4000,汇算清缴调了以后,我2022年的账上还要冲回来吗
22年通过以前年度损益调整进行调整
老师,可以具体的写下分录吗?小白不懂
借;累计折旧 贷;以前年度损益调整 借;以前年度损益调整 贷;利润分配
那是不是写了这个分录以后,从2022年1月开始,我就按正常的4000折旧就可以了
是的,你的理解完全正确
谢谢老师,非常感谢
不用客气,给个五星好评就行