你好,实际纳税比已经纳税少了4.39元,是什么原因导致的呢

请问老师,填“个人所得税生产经营所得纳税申报表(B表)”我收入总额:20W;费用成本:46W;(其中:纳税调整增加额:36W,包括投资者工资薪金支出36W),填完后纳税调整后所得是17W,我怎么填合伙人的分配比例 呢
老师,我们是小规模纳税人,实际纳税比已经纳税少了4.39元,现在要调整我怎么调整呢,增加收入或者减少费用。
请问小规模纳税不超500万元的累计数怎么累计?比如现在1月份我要开票,2023年整年已经开了不含税收入470万,那今年1月份可以开多少呢?
老师,我们是小规模纳税人,21年-23年的停车费收入按3%征收率申报,实际应按5%,已经更正错误增值税申报表,请问这部分税款要怎么做账务处理?收入也下调了,报表怎么调整
老师,我司是小规模纳税人,23年12月的主营业务收入做错了,现在要怎么调整?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?
老师,淘宝、拼多多、抖音的商家后台的app电脑版在哪里下载?
采购垫付购买了了3个测速仪有普票,有付款截图,没有合同怎么打款给采购呀
老师,什么是出口抵减内销应纳税额,哪部分金额要计入这个科目
就是平时预交,所以汇算的时候是这样,现在需要调整
你好,是汇算清缴的时候做纳税调增了,导致补交了税款吗
年度汇算的数据
你好,是汇算清缴的时候做纳税调增了,导致补交了税款吗 能给个正面回复是,或者不是吗
是的老师
现在需要改报表怎么改,知道需要补4.39的税款,怎么推算将费用减少多少,或者收入增加多少。
你好,汇算清缴的时候做纳税调增了,导致补交了税款,账务处理是 借:以前年度损益调整 ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款 这个根本不需要更改之前的报表数据啊
平时报的现在调整,需要补交4.39怎么算,我能调整为0不用补交
你好,具体是什么事项导致需要补交4.39呢?
利润大了
你好,具体是什么事项,导致利润大了呢?
费用多,应减去多少就不用补4.39的税
你好,应当增加费用,才可能导致不用补4.39的税啊
是的,应该增加多少,怎么算着增加,算法帮忙指导下
你好,需要增加的费用=4.39/所得税税率
税率是25%直接除以25%加在费用
你好,需要增加的费用=4.39/所得税税率 (是针对这个回复有什么疑问吗)