你好; 可以红冲的; 只是收入 和成本要考虑走以前年度损益调整科目去处理的

老师:请问去年开的普票业务,今年业务解除,需冲回,这部分负数增值税,可以冲减今年的专票增值税额吗?
补缴去年12月增值税,我们今年在税务大厅修改了增值税附表一未开票收入负数的数字(去年公司有申报未开票收入和交税,后面申报表附表一可以填写负数冲减),导致需要补缴增值税,这笔补缴增值税怎么记账?
补缴去年12月增值税,我们今年在税务大厅修改了增值税附表一未开票收入负数的数字(去年公司有申报未开票收入和交税,后面申报表附表一可以填写负数冲减),导致需要补缴增值税,这笔补缴增值税怎么记账?
补缴去年12月增值税,我们今年在税务大厅修改了增值税附表一未开票收入负数的数字(去年公司有申报未开票收入和交税,后面申报表附表一可以填写负数冲减),导致需要补缴增值税,这笔补缴增值税怎么记账?
老师,请问去年开出去的增值税专用发票今年被退回来了,可以冲红吗?
财务负责人可以开票的吗
老师,我们采购了一批礼品送客户,对方给我们开票税目写其他食品,数量写1,单位写批可以吗?还是必须开明细?
老师,收到成本价为3000元总额为30万的物品,供应商也开了30万元的发票给我们,但后来又说这批物品有优惠,每样物品只收1500元,给了我们15万的补贴,但这15万供应商是用于我司后面的订货,后面订货开15万的折扣发票给我们。请问我单台的成本价是按1500还是3000?另外我司这边每个客户购买机器都要送一套物品,但这个市场价是3500,请问我送的物品销项税怎么算
老师,今天取了一次现金,用途写的奖金,但是是包含个税取的,我该怎么做分录啊?
老师,我们采购了一批礼品送客户,对方给我们开票税目写其他食品,数量写1,单位写批可以吗?
老师,我发现25年有笔账做错了,开票收入金额多填了30,税金少填了30,现在怎么补这个分录,谢谢
老师,公司收到出租店面的水电费,要怎么开票?
脚手架租赁费发票,付款,都需要什么资料?合同还有什么
老师好,销售商砼必须要有资质吗
老师,老板名下有A、B两家公司,A公司支付第三方(平台)5000元押金,退还时,A公司员工操作失误,款退到B公司公户了,这种情况怎么办?(B不能退到第三方,让第三方再重新退款)
是的,去年这部分的收入调整“以前年度损益”,那今年冲红部分产生的负数增值税可以冲减今年的专票增值税金额吗?
你好 ; 是的。 税额可以直接减去今年的税额
可是红字增值税是普票产生的,可以冲专票的增值税吗?
你好; 可以的。 可以冲的