在借银行存款贷营业外收入。
去年多缴的企业所得税,汇算清缴时退了一部分,这该怎么做会计分录啊?谢谢老师。
老师:去年房产税缴多了,这月我给扣回来,会计分录怎么做啊?
老师,去年房产税交错了,4月份退回了,会计分录怎么做
老师,利润表借贷不想等,相差4000多是5月多缴去年所得税退回了,怎么做会计分录
老师你好,我想问一下我去年多缴了两千多的税款,今年一月份税务局把我多缴纳的税款退给我了,我的附加税当时缴纳多少,计提了多少,现在退回来的,我账上要怎么做分录?
老师,我们是小规模纳税人,共收到销售收入是96447.64元,大部分是现金收款,只有7000块钱是农行收款,那现在分录应交增值税是按3个点分还是1个点分,分录能不能给我写下
老师,请问银行退的以前年度的单位结算卡服务费,怎么做分录?
请问小规模纳税人,季度报税,超过30万元,其中有张发票金额2100元,误开成免税,实际税率应该是1%,对方不给作废,季度申报可以按1%实际申报吗
老师好,其他事项段和其他信息部分区别是啥呀,整不明白
老师,请问可以使用于普遍服务行业的成本率大概在什么范围
老师我们是文化传媒公司,主要就是其他公司拍摄视频,拍摄照片服务居多,然后偶尔有外包给别人修片啥的,用对公账户转给个人,备注稿费劳务收入。这种应该怎么做会计凭证啊
税务出风险任务后,2025年6月底公司修改了增值税主表,汇算清缴表。(每年补报了收入30万),当时未修改季度所得税表(季度所得税所得税表,只能更正上一期的,无法修改往年的),也未修改,季度财务报表和年度财务报表,请问,账务刚也是需要修改是吗
总公司和分公司共用一个账套,共用一个银行账户,分公司订购材料时应付账款怎么和总公司做区分
期末余额在贷方,同时为负数,怎么录入期初余额
我是自产自销免税,小规模专业合作社,要申报增值税,怎么出现这么多叹号?
老师:我缴多了扣回得是负数,还是去年的不走以前年度损益调整吗?
直接计入到营业外收入就可以。
老师:这房产税去年末我都提出来了,怎么做会计分录啊?
计提了,不是缴纳了吗?
额,老师是缴了,那这月我也扣回来了,就是税金少提了,也体现不到多缴那数啊?怎么走营业外收入?
你缴纳的之前没有计提嘛。
计提了呀
以及提了再缴纳了,不就是没有吗。
所以你退回的时候直接计入到营业外收入。