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老师你好,由于五月份有红冲发票,产生负的销售额,进销存成本结转为负的,怎么在总账做分录,借1405正数80,借5401主营业务成本红字80对么

2026-06-25 15:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-06-25 15:00

对,这个分录是没错的哈

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快账用户9298 追问 2026-06-25 15:01

那在增值税报表,就产生了进项的留底了,那账务上怎么处理

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齐红老师 解答 2026-06-25 15:02

您好,那个留底后,在抵扣就行

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快账用户9298 追问 2026-06-25 15:03

账务不处理?

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齐红老师 解答 2026-06-25 15:05

留底的话,是做未交增值税的借方啊,就可以了

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对,这个分录是没错的哈
2026-06-25
可以的,可以这么做的。
2025-01-16
月末结转到本年利润就可以了
2023-02-08
你好,你是一般纳税人的吗?
2023-01-11
你好;  你这个有差异金额吗 ? 你暂估的金额和你发票金额一致吗   
2023-08-08
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