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借原材料-暂估款,贷应付账款。 然后领料的时候借生产成本直接材料,贷方就是原材料暂估款 当月结转生产成本原材料到库存商品里。 如果次月没有收到发票,以及如果次月收到发票。两种情况。应该怎样处理暂估款呢?

2026-06-25 15:03
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齐红老师

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2026-06-25 15:04

牛牛号,这个的话,次月没有收到发票,那么就不需要处理,收到发票,需要把暂估转回,然后再做一笔正常买入

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牛牛号,这个的话,次月没有收到发票,那么就不需要处理,收到发票,需要把暂估转回,然后再做一笔正常买入
2026-06-25
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-06-12
借:应付账款-暂估 10   库存商品 5 贷:应付账款-供应商 15
2022-06-03
实际有业务的 没有发票的账上正常做账就行。但是汇算清缴需要纳税调增 调表不调账。
2025-02-06
你好,学员,这个暂估跟发票有差异吗
2022-06-14
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