借库存商品 贷应付账款暂估
老师好!暂估入库账务处理怎么处理吖(成本票未到,但是想先入账减少税收)
暂估成本入账,汇缴前收到发票,账务处理怎么做
你好我的商品已经入库但是没有收到发票但是又有收入暂估成本怎么处理
你好,老师,主营业务成本暂估入账后,收到发票账务怎么处理
老师 之前做的暂估入库,跨月收到发票后,是先冲红暂估,还是先做正数收到发票的分录?可以写一下账务处理么?
老师 你好我想请问一下 我做水电 是材料带安装 现在要结工程款 我这个发票的项目名称应该怎么选
有不用写本月合计和本年累计的明细账吗?是什么类型的
请问小规模企业法人能不能单独保管原始凭证资料??
老师,个人独资个人经营所得不享受减免政策哦?
第80题我有两个不明白的地方,二类水污染应该对前几征税?
老师,有这么一个问题,分录如何做?在第三季申报所得税时,计算错误,算出来所得税是10000万,当时也是按照10000元扣款的!分录做的是: 借:所得税费用 10000 贷: 应交税费_所得税 10000 然后更正了报表,所得税是 9800, 这个分录怎么调整呢?但是银行存款减少了10000元
老师好,我想问下 木材加工厂从税局代开采购免税发票,采购木材原材料回来加工成木板销售。比如这个月代开了20万的采购票,生产领用木材原材料10万。那么这个进项税和加计抵扣怎么计算啊
老师,请问农业企业有什么政策?
老师,我要在电税局报送财报(税款所属期间为25.7.1-25.9.30),在填写资产负债表时,年初余额是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的数据)?期末余额是不是截至2025年9.30日的数据
24年开给客户116万,现在客户只能回款90万,想着把原来的发票红冲了,从新开90万元,但是对方发票已抵扣,现在该怎么办
不是库存商品,而是成本哦!也是这样处理吗
对,再把库存商品转到成本里面