您好,这个的话,是冲销暂估,然后在做一个新的

你好老师,去年暂估成本(借:主营业务成本,贷:应付账款—暂估),今年现在收到发票,应该怎么做账务处理,服务行业
老师,去年我暂估成本入账,借:主营业务成本,贷:应付账款 暂估,今年我收到发票了,怎么做账呢?
老师,去年我暂估成本入账,借:主营业务成本,贷:应付账款 暂估,今年我收到发票了,怎么做账呢?
22年暂估入库产品,主营业务成本为48万,23年收到发票 实际成本为45万。23年怎么账务处理
老师23年暂估10万成本,24年汇算清缴前拿到了25万发票,怎么做账务处理呢?暂估的时候借主营业务成本贷应付暂估
对方付款金额与我方开票金额不符怎么做账?
老师,这一年里,股东无数次转入公司账户投资款,我可以最后一次做一个公示吗?实缴之后还用变更营业执照吗?
老师好,税局打电话问公司用的房子,是租的还是自己的(自己的就得交房土两税)租的是不是得有出租方给我们开的发票? 出租房的房子没有房产证开不了发票,都是个人户支付的。这种情况怎么处理。
老师 支付劳务费给个人 6000 但是对方没有去开发票来 怎么做分录
公司收到即征即退,然后被要求缴回即征即退会计分录怎么做
我司门店9月份采购了很多文具铅笔类的,是员工先自己垫资采购,走的报销。但是有些东西没有对应的发票,找的替票报销的。我做账按照发票做账吗?如果按照发票做账,这些商品就没办法做入库。比如买了10本书,要做库存商品入库,实际发票开的是话费,按照发票就没办法做书本的账。单是不做库存商品,进销存又对不上,这个怎么解决
就是我们给业主开了9万的发票,现在项目作废了,发票要作废,业主已经抵扣了不配合红冲,咱还有没有其他方法啊
老师你好,这个季度的企业所得税申报表附报事项里的是否存在资产损失怎么填写
老师,报过税后显示申报增值税和消费税申报比对不符,已暂停赋额不可开具增值税发票,这是怎么回事呢?
老师 个税要按照首付实现制申报吗
我们是设备租赁公司,购买的配件和维修费直接入成本可以吗
这个的话是可以直接计入成本的额·