你好 ; 对方付款给你了。 那么你就不算是对的; 你要在下面写清楚哪里不对 ; 这样盖章
我们有家供应商,2021年12月我们应付账款是10万(含税价),应付账款-暂估是5万(货已到发票未到,不含税),2022年1月收到供应商给我们开的发票5.65万(含税价,对应红冲应付账款-暂估5万),现在供应商给我们发截止到2021年12月底的询证函,上面写着我们公司欠他15.65万,这个对吗?因为有5.65万的发票是2022年才开具的,所以我理解的截止到2021年是应付账款是10万。
老师,对方公司发来询证函截止时间去年年底,预付账款显示贵公司欠100万,实际去年我公司收到款了,没有给他开票,今年把发票交给他了。这个询证函是正确的吗?
老师你好,我司收到对方公司审计发的询证函说截止去年年底我方欠款 91万,但我们和对方公司都是我方先预付款给对方,对方再发货和开票给我们。不存在我方欠款啊
我们公司开发的软件,甲方一直不验收、不给钱。但是近三年给我们发的询证函上应付账款金额都是应给我司剩余合同款金额还显示已开票(实际上我司根本没有开票),甲方已经挂账应付账款三年了。 甲方这么记账是不是虚增成本,我们公司是不是可以根据询证函去催款?
老师好,公司去年预付了一笔费用,然后对方其实当时就开票了,但是由于业务人员疏忽 导致票据一直没给到财务,直到我做年审要发往来询证函的时候才发现,这个怎么办呢,我能不能把他算成今年的费用,金额是40万
企业所得税税负怎么算?
公司老板微信转账给我钱,用来支付公司的一些小额支出,请问一部分钱能走库存现金吗?
老师,公司买的洗洁精做到办公用品合适,还是福利费合适
五线城市怎么就业,老师给个建议
老师,我们物业公司购买的保安工作服直接入主营业务成本吗还是管理费用
郭老师,个税扣缴申报中存在收入不中断费用中断情形,这个是什么意思
老师,请问一下,如果把期初数据未交增值税改成了零,还要改那里试算才会平
我们公司的内账都是用表格在做,没有做凭证,要给不同的司机付很多地方的运费,这种怎么管理不会弄错
老师我们是做盘扣租赁的,之前买来的盘扣有一部分没有发票所以没入账,现在入账的话怎么做会计分录
老师,5月开发票给对方,16500元发现金额开少了,应该是26500, 6月可以补开1万吗?在六月怎么做账呢,库存就是一台而已,谢谢老师
在这个截止时间(21年12月31号)是对的吧?因为发票是今年给的(22年)
你好 ; 是的。 你看下对方写的日期; 正常是年末就是21.12月末
刚才找出来看下,截止日期是21年12月31日,票是22年3月开的,那这个收到询证函可以盖章吧?
你好 ; 先不管发票 ; 现在是 看你 收款的情况 。 你们主要是核对收款金额
收款是21年收款的,对方发来询证函预付账款“贵公司欠”,还是不明白什么意思?
你好 ; 那就是对方估计还在 做欠款 。 你公司实际收到了。 你要在 下面 描述清楚 ; 你好久收到的款。 以及发票情况 是否欠票这些; 然后去盖章
21年客户付款给我公司做预付,我收款,22年我开票给客户,我理解的是截止目前谁不欠谁,如果截止21年底,这个询证函应该是对的吧
你好; ,预付账款显示贵公司欠100万 你们货物发出去给对方了吗? 只是预付款给你们截止到21年是吗
询证函显示的预付账款贵公司欠100万是截止到21年12月31日的,业务是包料包安装,目前正在制作和安装中
你好; 那就是先付款给你们。 你就盖章就行了。 我还以为你发货了这些 实际不欠的情况
如果是现在不欠,21年12月31日时是材料安装没有完成,发来的询证函是截止21年12月31日,那对账应该按照截止21年12月31日的时间来核对是吗?
你好; 是的。 你看最终截止时间看你21.12.月末 账上情况是否与 函证数据一致来判断
好的,谢谢
不客气的。 帮到你就好