减少收入 减少成本 利润减少 就是调减 增减说的是利润

老师,就刚刚的问题您刚才说的我没明白,您是让我汇算清缴的时候调收入和成本嘛,那是不是调减不是调增,
老师好 刚刚咨询的那个2021年招待费忘了调增的问题 比如我们公司招待费3.5万 全都税前列支了 汇算的时候忘了调增 这个也是可以在明年汇算清缴的时候一起调增吗
老师,我刚刚问过资产减值损失那个问题的,我刚刚报完汇算清缴,出初稿的工作人员跟我说,那个提示不知道税务局那边会不会让我调增,我汗颜了,客户的货款情况是欠了50万,那些程序走完,破产公告也发给我们了,最后就只分回2万,那剩下48万是没得收回了的,那48我就直接做了借资产减值损失贷坏账准备,借坏账准备贷应收账款客户,我填报汇算清缴表格的时候就出现资产减值损失的税收金额有48,纳税调整金额无数据,最终纳税调整项目明细表里33行无数据,34行是灰色的无法填写数据,刚刚老师你也说忽略电子税务局这个提示,申报即可,我刚刚收到编辑初稿人的信息,又担心了,所以特地又来打扰问下老师ಥ_ಥ
请易老师接单。老师,我是刚才那个学员,那您的意思是本身亏损已经很大了,其实调不调这个招待费意义都不大,就按照这样正常经营核算的数据报汇算清缴也可以是吗
老师您好,请问刚才税管员给我打电话说以前会计2022年的利润总额和工商年报上面的不一致,让我调表、写说明。这个我刚才查了年报和利润表,发现是一致的。这个我该怎么办呀?蟹蟹
自产自销30万 汇算清缴怎么做
老师您好!我5月份接手了老会计的账,发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值,累计折旧来年重新清零计算,但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报(一季度期末原值72多,累计折旧3.3万多,账面价值69万),2025年汇算清缴原值225万多,累计折旧159万多,我现在接手之后二季度该怎么申报呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
老师,那我汇算清缴的时候调了,我应该怎么做分录,是不是把原来做错的凭证做负数,然后做笔正确的,还是直接调到年前年度损益就可以了?
好,你税务局同意吗?如果同意的话。 借以前年度损益调整贷工程结算 这个是红虫里的主营业务收入的, 借工程施工贷,以前年度损益调整, 这个是红冲的成本的。
没有问呢,一定要问税务局嘛 ,有点怕税务老师说
对的是的,如果你这样调整了的话,你的增值税和所得税的收入不一致。
好的,谢谢老师,我问下
不用客气,工作愉快。