您好 有影响的 报税这个季度这张发票正常申报 下个月季度红冲这张普通申报
我们公司是小规模纳税人,我现在要申报第三季度季报,我在9月份开具了三张普通增值税发票,后来因为业务有变,我在10月份冲红字发票了,但是我登录电子税务局,增值税表单自动生成的不含税销售额是7.8.9三个月之和,加上9月的发票,就超过30万了,需要交增值税,但是9月发票,我在10月冲红字了,怎么样申报才能让第三季度不用交增值税呢?
你好,我于1月份开了电子普票,但后来告诉我是需要专票,普票一直未红冲。现在估计得要红冲到4月啦,有影响嘛?我报税时候这个季度和下个季度该怎么报啊?
我这边之前开了一张普票是税率1,后来发现有错误就红冲重开(重开日期是5.27),但是6月税务局通知我这张票开错了应该要开免税,那这个月的季报关于税率1和免税之间的差额我应该要注意什么呢?假如说本来我这个季度只开了70000,但是开免税之后实际销售金额是70005.99,实际销售税额是-5.99,那我在申报的时候是怎么去申报呢?
你好,小规模纳税人,2022年11月份开了两张专用发票,3%的税率。加上两张电子普通发票免税的。然后本来是要作废的,忘记作废了。现在2023年发现了,本来想冲红。但是这家企业第一季度不开销账发票。如果冲红报表是负数又不行。请问现在要怎么处理。去年专用发票是3%,今年是1%税率也不一样。
老师,有个新办的个体12月开了张20万的普票,可是这会说没做成要冲红,当时开的时候也是没有合同的(让其补合同最后也没有),外经证开了未达到30万没有预缴,开了发票就反馈了,现在1月份了要冲红,我是不是还是得把去年4季度的税先交了,1月冲红了,今年一季度终了再申请退税呀,会不会有问题?
外贸账务怎么处理,分录是什么呢Laos
老师,我有点晕乎乎了,请问一下前会计做账计提社保 借管理费用 社保,贷应付职工薪酬 社保公司➕个人合并了,缴纳社保也是合并的。现在我要分开个人部分咋做啊?假如 借管理费用社保 10元,贷应付职工薪酬社保10元,实际单位7元,现在我借管理费用社保-3 ,贷应付职工薪酬 社保-3。缴纳社保原来是借应付职工薪酬社保10,贷银行存款10。咋冲哦,乱了乱了
这道题第四问问 减值的会计处理正确的是?答案是。选CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案没有减50,为什么
工商年报中的纳税总额是所得税吗
审计把多缴的企业所得税调到其他流动资产,是企业所得税费用,其他流动资产,但不是应该要应交企业所得税这个科目来过渡的吗
24年我暂估材枓成本5万,到25年做汇算清缴没有拿到发票回来,那成本调增,财务报表年报,利润表和资产负债表都要调吗?
算个税时,工资里包含的全勤,绩效,奖金,加班费都要加进去是吗
老师,这个是什么意思?我在老家已经交了合作医疗?怎么还给交了这个?
制造业会计哪些表格是需要会计人员自己制作的吗?有模板吗?可不可以一一列举出来
资料:某公司20XX年度发生部分债权投资业务: 1.1月1日,购入T公司当月发行的3年期普通债券,面值为200000元,相关税费400元,实付200400元,款项用银行存款支付。 2.1月1日,购入R公司当日发行的公司债券,面值200000元,买价208000元。该债券期限为3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。实际利率为4.56%。 3.1月1日,以银行存款1000万元购入L公司同日发行的面值为1250万元的公司债券,5年期,票面利率为4.72%,到期一次还本付息,实际利率为10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司债券,实收1500万元。 要求:根据上述资料,编制有关会计分录
您好 有影响的 报税这个季度这张发票正常申报 下个月季度红冲这张普票申报 然后专票是需要交税的 下个月开始3%
那意思是说我开了20万,这个季度我正常申报20万。那下个季度,我红冲了20万,申报表该怎么填写。
红冲20万后 申报的对应栏次填负数啊
直接在增值税申报表那一栏填写负数嘛?负数可以从网上直接申报是嘛?不用去大厅。还有,我专票第一季度需要缴税,是按照1%缴的,那水利需要缴嘛?
直接在增值税申报表那一栏填写负数 如果当月开具的正数发票大于负数 可以从网上直接申报是 不用去大厅 如果小于 申报表销售额整体负数 就要去大厅了
请问季度销售额多少金额的
专票是开了205096.43,普票也是205096.43,还有不开票得金额是36346,一共是446538.86。
那要是我下个季度红冲205096.43,然后我开票金额是210000,那我增值税那一栏是填写210000-205096.43这两个数的差额是嘛?
票不一样了 不能合并填写 要负数正数分别填写 水利基金季度销售额不超过45万 免征
请问您是一般纳税人还是小规模纳税人
我是小规模。那意思是下个季度红冲了以后,我报表得分开报?负数的去大厅报,正数在网上报,不然怎么分开填,我一般不会开专票,这次是特殊需求,这个季度我知道普票和专票申报的时候是需要分开写的,因为报表中有填写专票的栏次和普票的栏次。
不是的 专票填第二栏跟第三栏 普通负数填小微企业栏次 就是您后面理解的意思 不是抵减后的差额 我怕您用抵减后的差额填
哦哦。那我下个季度不开专票,开的是普票的负数,还有正常其他收入的正数发票金额。那我都是开的普票的话,这样的怎么申报,也是需要分开栏次填写嘛?
这样不需要分开填写 按照抵减后的填写
好的,谢谢
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