您好 有影响的 报税这个季度这张发票正常申报 下个月季度红冲这张普通申报

你好,我于1月份开了电子普票,但后来告诉我是需要专票,普票一直未红冲。现在估计得要红冲到4月啦,有影响嘛?我报税时候这个季度和下个季度该怎么报啊?
我这边之前开了一张普票是税率1,后来发现有错误就红冲重开(重开日期是5.27),但是6月税务局通知我这张票开错了应该要开免税,那这个月的季报关于税率1和免税之间的差额我应该要注意什么呢?假如说本来我这个季度只开了70000,但是开免税之后实际销售金额是70005.99,实际销售税额是-5.99,那我在申报的时候是怎么去申报呢?
你好,小规模纳税人,2022年11月份开了两张专用发票,3%的税率。加上两张电子普通发票免税的。然后本来是要作废的,忘记作废了。现在2023年发现了,本来想冲红。但是这家企业第一季度不开销账发票。如果冲红报表是负数又不行。请问现在要怎么处理。去年专用发票是3%,今年是1%税率也不一样。
你好,周五的时候开了一张电子普票,但是因为信息开错了需要重开,但是也没有电子普票了,需要在电子税务局申请领票,领票前要把电子普票正常填开的和已作废的做一下验旧才可以申请领新票,我不小心把开错的那一张也验旧了,然后还在开票uk上把这张开错的发票红冲了,红冲过之后才发现我把这张开错的发票给验日了,不知道该怎么办了!有没有补救办法!对账上有什么影响吗?我们是代账公司,不知道会不会给客人带来什么影响或损失
老师,我公司12月开的十多万的发票,到1月份对方发现开票信息有误,在1月时已将十多万的发票冲红处理,但因为其他原因导致一直没得补开这开错的十多万发票,现在4月了需要申报增值税,但开票金额就是冲红的十多万的发票,这个要怎么申报增值税?(开错的发票是增值税普通发票,我们属于小规模纳税人)
老师。公司投资其他公司的分红,分红收回来2万怎么写分录
扫码开票,住宿近半月,扫码开票时间数无法修改,自动显示1,这样单价过高不符合实际,如何处理?能报销不
小微一企业的满足条件是什么
老师知识产权(专利技术)出资要注意哪些问题呢
公司雇佣一位1952年老人之前这个人没有上过班,申报个税有税务风险吗?是不是年龄太大,已经超过退休年龄了,能写雇员吗?
老师您好 公司这边采购青石作为工艺品应该填到哪个费用里
#提问,老师职工开的培训费发票,这个只要公司有规定给予报销的话就可以报吧?
个税退付手续费,公司收到退税后奖励给财务公司代帐人员了,要给代账人员申报个税吗?不能工资薪金申报吧,不是我公司员工。
老师,你好,广告服务是属于现代服务大类?
老师,新税法中自来水公司开具的污水处理费,还是免税吗?还是要全额按照3%开具
您好 有影响的 报税这个季度这张发票正常申报 下个月季度红冲这张普票申报 然后专票是需要交税的 下个月开始3%
那意思是说我开了20万,这个季度我正常申报20万。那下个季度,我红冲了20万,申报表该怎么填写。
红冲20万后 申报的对应栏次填负数啊
直接在增值税申报表那一栏填写负数嘛?负数可以从网上直接申报是嘛?不用去大厅。还有,我专票第一季度需要缴税,是按照1%缴的,那水利需要缴嘛?
直接在增值税申报表那一栏填写负数 如果当月开具的正数发票大于负数 可以从网上直接申报是 不用去大厅 如果小于 申报表销售额整体负数 就要去大厅了
请问季度销售额多少金额的
专票是开了205096.43,普票也是205096.43,还有不开票得金额是36346,一共是446538.86。
那要是我下个季度红冲205096.43,然后我开票金额是210000,那我增值税那一栏是填写210000-205096.43这两个数的差额是嘛?
票不一样了 不能合并填写 要负数正数分别填写 水利基金季度销售额不超过45万 免征
请问您是一般纳税人还是小规模纳税人
我是小规模。那意思是下个季度红冲了以后,我报表得分开报?负数的去大厅报,正数在网上报,不然怎么分开填,我一般不会开专票,这次是特殊需求,这个季度我知道普票和专票申报的时候是需要分开写的,因为报表中有填写专票的栏次和普票的栏次。
不是的 专票填第二栏跟第三栏 普通负数填小微企业栏次 就是您后面理解的意思 不是抵减后的差额 我怕您用抵减后的差额填
哦哦。那我下个季度不开专票,开的是普票的负数,还有正常其他收入的正数发票金额。那我都是开的普票的话,这样的怎么申报,也是需要分开栏次填写嘛?
这样不需要分开填写 按照抵减后的填写
好的,谢谢
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