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你好,小规模纳税人,2022年11月份开了两张专用发票,3%的税率。加上两张电子普通发票免税的。然后本来是要作废的,忘记作废了。现在2023年发现了,本来想冲红。但是这家企业第一季度不开销账发票。如果冲红报表是负数又不行。请问现在要怎么处理。去年专用发票是3%,今年是1%税率也不一样。

2023-01-11 19:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-11 19:21

您好,那您需要找专管员才能解决红字负数申报

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快账用户8056 追问 2023-01-11 19:26

老师,你的意思是,红字负数也能申报是吗?需要去专管员地方申请是吗?

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齐红老师 解答 2023-01-11 19:32

您好,是的,需要专管员解锁

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快账用户8056 追问 2023-01-11 19:37

解锁这个会很麻烦吗?之前听说如果退税的话。税务要来查账什么的。会有这种情况吗?

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齐红老师 解答 2023-01-11 23:16

您好,这个看专管员,会要求提供以前未开票收入资料

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您好,那您需要找专管员才能解决红字负数申报
2023-01-11
你好,多交的那一部分借营业外支出,但应交税费。
2023-11-27
你好,不需要进行额外处理,因为你1月份冲的不会影响12月的金额了
2021-01-07
去税局大厅申报这个,你这个多开红字需要去税局大厅申报,
2021-01-07
你是不要修改了,你不要做以前年度调整,直接做到今年的收入成本
2023-04-14
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