你好,依据您合同的签订情况
老师,印花税填报依据是营业收入总额吧?
印花税营业账簿,计税依据填啥了,填收入还是啥?
老师,2022.10—12月份营业收入,报印花税432000计税依据,印花税有没减免
老师,印花税的营业账簿是根据出资金额为依据,那么是2022年印花税的营业账簿是根据当年2022的还是总得出资金额为依据的?
老师,我在报印花税时计税依据,我填写的是4-6月开票不含税金额(主营业务收入和其他业务收入)对不
老师,我们是建筑公司,关于企业所得税汇算清缴福利费,日常放到“工程施工”科目里的伙食费(买米面油肉菜等),汇算清缴时也需要合并到管理费用福利费中作为计税依据吗?
老师你好,我现金之前是先垫付给公司付点位费的,借:现金1000贷其他应付款我 1000,付别人点位费借:应付账款-个人1000 贷 现金 1000收到博公司现金是借其他应付款个人借款1000贷:应收账款管理费1000么?为什么我这现金都是红色表示呢,麻烦老师看下我这分录有什么问题么?
老师,我们是建筑公司,劳务公司对我公司派遣的工人受工伤了,这个工人在医院所有的支出,我们怎么正常入账呢?他开回来的住院清单包括发票都是他个人的名字,我们能入账吗?
24年的发票冲红了,要做进项税额转出,怎么做会计分录
想咨询下:目前企业所得税二季度已申报,发现历史错误。可以先更正一季度数据吗,再更正二季度数据吗,为什么操作发生错误提示?
公司付给外部专家的评审劳务费需要发票吗
所得税我该不该接转啊
一般纳税人可以开普票么
老师,定期定额的月应纳金营额要填多少金额适合?
郭老师,我们是做车件的,卖五金制品,现在开出去,产品,和模具费,我们没有模具的进项票,找私人做的,我们要怎么开票,一类开五金制品,一类开模具类,还是怎么开
实务中我不可能去翻合同,填报营业收入总额可以吗?
但这样还是有风险,因为你合同不是每月都签订吧,不是收款一次签订一次
那怎么填报呢?只签合同才交税,不签就不用交税吗?
也不能完全这样说,你之前都是按照收入为依据缴纳的吗
前面的会计我不知道根据啥填的 我也找不出他填的数
那你就根据收入填写吧这样有个依据