同学你好 计入销售费用 视同销售

3.甲企业为增值税一般纳税人,本年6月发生如下业务: (1)1日,购进食品原料一批,取得的增值税专用发票上注明的金额 为500 000元,增值税税额为65 000元;向农民收购玉米用于生产糕点,开具的农产品收购凭证上注明的价款为40 000元,玉米已经验收入库,食品原料还未收到,款项已支付。 (2)3日,1日购进的食品原料运到并验收入库,并向运输公司(一般纳税人)支付运费,价税合计3 270元整,取得增值税专用发票。 (3)8日,销售一批食品给华强超市,取得不含税销售收入800 000元,另收取优质费5 000元。 (4)20日,将自产的食品作为福利发给职工,该产品市场售价为500 000元(不含税),生产成本为350 000元。 (5)22日,研发一种新产品,为了进行市场推广和宣传,无偿赠送200份给消费者品尝,该食品无同类产品市场价,生产成本为600元/份,成本利润率为10%。
自制产品赠送给客户,站在企业所得税方面,需要世通销售,但是我不理解,这到底属于用于对外捐赠还是属于用于交际应酬?假设我是洗发水生产商,还有一种情况如果我把洗发水总送给客户吗,是不是还有可能属于是市场推广和宣传???那么这几个到底怎么区分呢?不懂
请问我们是食品生产企业、为打开市场、把自产的产品赠送给客户试吃、这笔费用如何入账嘞?
老师,我们老板支付了一笔17万的费用给别人,开了农副产品的票,我们是自己有个食堂,每天都有很多客户吃饭,我这笔费用怎么入账比较好,
老师,请问公司生产的产品用于开拓市场或无偿赠送给客户,公计做账直接记入销售费用,不作视为销售这样对不对?
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
家纺类,只有人工裁剪,包装类的加工,那税负率大概多少
个体工商户可以不开对公户吗
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?
计入销售费用-业务宣传费?、增值税如何计提?
同学你好 和你正常销售一样的