咨询
Q

借:管理费用 100 贷:其他应付款——某某 100 在资产负债表中,是不是其他应付款增加100,未分配利润➖100?? 在利润表中,业务及管理费本期金额和本年累计金额各增加100?

2022-04-01 15:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-01 16:01

同学,你好 你的理解完全正确

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学,你好 你的理解完全正确
2022-04-01
你好,借利润分配未分配利润,贷应付职工薪酬工资,应该是做这个。这个是补计提以前年度工资。
2023-05-17
你好1; 你调整了利润分配科目;  你有一个 100的差异金额 ;这个是对的; 我们系统调整了跨年损益; 也是会有差异金额的;    
2023-05-19
学员,你好。这个没有跨年度正常的做相关分录就可以。应付职工薪酬和其他应付款分别增加发生额就可以,资产负债表盈余公积(如有计提)和未分配利润会发生变化。管理费用也是增加当期的管理费用,会牵涉到所得税费用和盈余公积金-法定盈余公积金(如果有计提)。
2024-04-11
您好!正确的分录应该是借:其他应付款-社保金 贷:银行存款,应该缴纳社保的时候有其他科目做错了。
2021-01-15
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×