业务7应交消费税的计算是 200*0.15-(30+40-20)*0.15=22.5

7、对外销售化妆品B计100万元。但为生产化妆品B外购原材料为已缴过消费税的香精,香精期初库存买价为30万元,本期入库买价40万元,期未库存买价20万元。香精的消费税税率为15%·8、附带为一个影视制作公司生产上妆油5000盒,不含税售价为60元/盒。·9、本月生产销售新型号香水400瓶,暂定价350元/瓶。为生产此香水耗用了自产的香精100克,560元/克。·10、本期购进已税香水精用作连续生产香水,取得增值税专用发票注明不含税售价为70000元,本月领取80%用作生产,其余20%存放仓库。生产的香水对外销售,开具的增值税专用发票注明价款200000元。·11、进口散装化妆品一批,海关核定的关税完税价30000元,关税税率25%,消费税税率15%要求:根据上述业务计算该企业当月应纳消费税税额
7、对外销售化妆品B计100万元。但为生产化妆品B外购原材料为已缴过消费税的香精,香精期初库存买价为30万元,本期入库买价40万元,期未库存买价20万元。香精的消费税税率为15%·8、附带为一个影视制作公司生产上妆油5000盒,不含税售价为60元/盒。·9、本月生产销售新型号香水400瓶,暂定价350元/瓶。为生产此香水耗用了自产的香精100克,560元/克。·10、本期购进已税香水精用作连续生产香水,取得增值税专用发票注明不含税售价为70000元,本月领取80%用作生产,其余20%存放仓库。生产的香水对外销售,开具的增值税专用发票注明价款200000元。·11、进口散装化妆品一批,海关核定的关税完税价30000元,关税税率25%,消费税税率15%要求:根据上述业务计算该企业当月应纳消费税税额
7、对外销售化妆品B计100万元。但为生产化妆品B外购原材料为已缴过消费税的香精,香精期初库存买价为30万元,本期入库买价40万元,期未库存买价20万元。香精的消费税税率为15%·8、附带为一个影视制作公司生产上妆油5000盒,不含税售价为60元/盒。·9、本月生产销售新型号香水400瓶,暂定价350元/瓶。为生产此香水耗用了自产的香精100克,560元/克。·10、本期购进已税香水精用作连续生产香水,取得增值税专用发票注明不含税售价为70000元,本月领取80%用作生产,其余20%存放仓库。生产的香水对外销售,开具的增值税专用发票注明价款200000元。·11、进口散装化妆品一批,海关核定的关税完税价30000元,关税税率25%,消费税税率15%要求:根据上述业务计算该企业当月应纳消费税税额
7、对外销售化妆品B计100万元。但为生产化妆品B外购原材料为已缴过消费税的香精,香精期初库存买价为30万元,本期入库买价40万元,期未库存买价20万元。香精的消费税税率为15%·8、附带为一个影视制作公司生产上妆油5000盒,不含税售价为60元/盒。·9、本月生产销售新型号香水400瓶,暂定价350元/瓶。为生产此香水耗用了自产的香精100克,560元/克。·10、本期购进已税香水精用作连续生产香水,取得增值税专用发票注明不含税售价为70000元,本月领取80%用作生产,其余20%存放仓库。生产的香水对外销售,开具的增值税专用发票注明价款200000元。·求应纳消费税
4.某化妆品生产企业为增值税2020年7月发生下列业务:(1)从国外进口一批香水精,支货价为98万元、国外税金为89万元购代理人佣金为1万元、运抵我国海关和保险费为15万元取得海关填发的缴款书)。(2)进生产故品的都说备给国外的货价13万元、运抵我国海关前的2和保险费2万元(取得海关填发的增值税专用款书)。香水精和机器设备均验收入库。(3)本月内企业将进口香水精的8%9加工为香K6-8m/2-m,对外销售600件,取税销售额260万元(4)向消费者零售800件取得含税售49万元。化妆品的进口关税税率40%,消费税税率15%.以上化妆品均为高档化妆品;机器设备的进口关税税率20%;增值税税率13%要求:根据上述资料,计算回答下列问题(1)计算进口香水精的关税完税价格。(2)计算进口香水精的关税。(3)计算进口香水精的组成计税价格。(4)计算进口香水精缴纳的消费税。(5)计算该企业当月国内生产销售环节应缴纳的消费税。
销售部返利以进货形式抵扣返点返利,做其他应收跟销售返利科目吗?
老师,社保的缴纳基数,是按基本工资吗?比如年底有绩效,绩效需要缴纳五险一金吗?
老师请问,房地产公司当月开具了不征税普票,怎么做会计分录,税务申报时怎么处理
2025年10月1日越南修订的《企业所得税法》有什么变化?
老师您好,请问四月份只销售了轿车一辆,可以抵扣电费的发票吗
请问一下,26年股东变更25年的工商年检需要变更写新股东吗?
董孝彬老师,我公司24年的账是代理记账做的,有很多收入和成本没有确认,我26年入职老板让我理账重新做账,那24年工商年报报送的财务报表跟我理账后24年财务报表数据不一样,那需要去更改24年工商年报报送的财务报表吗?
老师重新发一下那个会计科目那个表。
老师,我公司24年的账是代理记账做的,有很多收入和成本没有确认,我26年入职老板让我理账重新做账,那24年工商年报报送的财务报表跟我理账后24年财务报表数据不一样,那需要去更改24年工商年报报送的财务报表吗?
老师,我公司是做建筑装饰的,就是京东门店的门头吧台背景墙以及展台制作,一年有200个小项目,大多数项目在5万以下,7月份就升为一般纳税人了,我想问的是每个项目都必须要异地预缴吗?
业务8应交消费税的计算是 5000*60*0.15=45000
业务 9应交消费税的计算是 400*350/1.13*0.15-100*560*0.15=10184.07