你好 需要交增值税的吗
老师您好,小规模超30万申报增值税时自动带出的税是3个点,在减免表里本期发生额,本期实际抵减额都是按收入的2%填,对吗
全额事业单位按照小规模纳税人申报税务,增值税申报表中第16行“本期应纳税额减征额”、第17行本期免税额”分别该怎么填写?
老师您好,我们这里报增值税的时候有疫情减免政策,小规模3%减按1%缴纳,减免2%的部分该怎么报?按照实际3%计算税额填到本期发生额还是按照2%填本期发生额
老师,请问小规模纳税人开票按照1%缴纳税额,那增值税减免申报明细表期初,发生额,本期实际抵减的税额怎么填写?
小规模纳税人季度申报超过30万,减按1%,增值税减免税申报表怎么填啊,本期发生额是直接填2%的减免税额,然后自动生成到主表吗
需要缴税的老师,我们是双定户
你好,减免的2%,在主表应纳税减征额,还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额里面填写用1%不含税的销售额乘以2%。
没看明白老师
我们3%计算税额是5808.12,应减免2%税额是3872.08,意思是申报减免在本期发生额栏和实际抵扣联都填3872.08吗?
好,对的是的是这么做的,是这么理解的。
主表怎么报啊?
1.2蓝填写不含税销售额 减免的2%在应纳税减征额