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老师您好,我们这里报增值税的时候有疫情减免政策,小规模3%减按1%缴纳,减免2%的部分该怎么报?按照实际3%计算税额填到本期发生额还是按照2%填本期发生额

2022-04-01 19:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-01 19:40

你好 需要交增值税的吗

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快账用户3958 追问 2022-04-01 19:40

需要缴税的老师,我们是双定户

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齐红老师 解答 2022-04-01 19:42

你好,减免的2%,在主表应纳税减征额,还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额里面填写用1%不含税的销售额乘以2%。

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快账用户3958 追问 2022-04-01 19:45

没看明白老师

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快账用户3958 追问 2022-04-01 19:48

我们3%计算税额是5808.12,应减免2%税额是3872.08,意思是申报减免在本期发生额栏和实际抵扣联都填3872.08吗?

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齐红老师 解答 2022-04-01 19:53

好,对的是的是这么做的,是这么理解的。

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快账用户3958 追问 2022-04-01 23:05

主表怎么报啊?

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齐红老师 解答 2022-04-01 23:29

1.2蓝填写不含税销售额 减免的2%在应纳税减征额

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你好 需要交增值税的吗
2022-04-01
你好!你季度销售额超过30万了吗?没有的话直接填写主表第十行就可以了。
2021-01-06
你好 是的 还有主表应纳税减征额也得填写的
2020-10-17
填写本期发生额为开票*2% ,填写
2023-04-11
1.主表的16行=减免税表的 本期实际抵减税额 =不含税销售额*2% 17行本期免税额一般是系统自动带出的 不含税销售额*3%(不超30万是这样的 超了这个行次是0) 2.一般情况下 减免税表的本期发生额=本期实际抵减税额
2020-10-29
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