你好,这个计算的进项税额=2000
某生产性企业为一般纳税人,适用税率13%,2020年6月经营业务如下。1.销售货物一批,增值税专用发票注明销售额100万元,另收取包装费和售后服务费5万元。2.销售给某商场(小规模纳税人)货物一批,开具普通发票注明价款20万元。3.购进生产用原材料,已支付货款,取得增值税专用发票注明税款9万元。4.购进一批零部件,已付款并验收入库,取得增值税专用发票注明价款18万元。5.从小规模纳税人处购买办公用品等1万元,取得普通发票。要求:(小数点后保留两位)计算当期应纳增值税税额
某生产型企业为增值税一般纳税人,增值税率13%,从小规模纳税人处购进一批材料,取得普通发票价税合计6万元;从另一小规模纳税人处购进一批手套作劳保用品,取得税务机关代开的增值税专用发票,注明税额2000元。计算增值税进项税额
某小规模纳税人,本月销售产品300件,单价80元/件。从一般纳税处购进一批材料,取得增值税专用发票,注明价款10000元,增值税额1300元,计算该单位本月增值税应纳税额
地处市区的甲日化公司,属于增值税一般纳税人,2019年6月发生经济业务如下。1.从一般纳税人处购进原材料,取得增值税专用发票上注明税为30万元,另支付不含税运费2万元,已取得增值税专用发票。2.从小规模纳税人处购进原材料,取得增值税普通发票,发票上金额注明为58万元。3.生产并销售高档化妆品一批,取得含税销售额585万元,要求,单位用万元,保留两位小数1.计算甲公司当月应纳增值税税额2.计算甲公司当月应纳消费税额
甲公司为食品生产企业,增值税一般纳税人,主要从事饼干、雪饼的生产,10月份发生如下购进业务:从一般纳税人A公司购进大米,取得增值税专用发票,发票注明价款80万元,增值税7.2万,当月生产领用一半;从小规模纳税人B公司购进玉米,取得税务机关代开的增值税专用发票,价款10万元,增值税0.3万,当月生产全部领用。甲公司财务小王认为,公司从一般纳税人处购进的大米,取得增值税专用发票,用于生产13%税率的货物,可按10%计算增值税进项税额,于购进时抵扣;财务小张认为,公司从小规模纳税人购进的玉米,取得了税务机关代开的增值税专业发票,按发票注明的税额作为进项税额抵扣。试分析两位财务人员的说法是否正确,并做出企业购进及领用农产品的会计分录。
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
为什么6万元不计进项税额呢
您好,普通发票无法抵扣进项税的
那这个怎么算呢:某生产型企业为增值税一般纳税人,增值税税率13%,本月外购一批小家电发给员工每人一件,取得增值税专用发票上注明价款1.7万元;又向某孤儿院赠送童装一批,该批童装市场零售价3.39万元。计算增值税销项税额或进项税额
您好,进项税=0万元; 销项税=3.39/1.13*13%