你好 这个是由你们的上级部门入账的

借:在建工程,贷:财政拨款收入,由主管单位还是下属单位入账
上级部门拨付给下属单位工程项目款的会计处理及拨付工程款的上级部门如何进行会计处理?预算项目库是在主管部门做的,主管部门将项目资金直接拨至下属单位基本账户,然后由下属单位按合同按进度凭施工单位发票再支付
事业单位,财政拨款支付工程款20万,入在建工程的账务处理
行政单位,财政直接支付工程进度款,现已做了财务会计借:业务活动费用 贷:财政拨款收入 预算会计 借:行政支出 贷:财政拨款预算收入,还想做下在建工程的分录,要用哪些科目
事业单位财务会计借单位管理费用贷财政拨款收入 呃,为什么贷方是收入?两笔合成一笔的吗?
是这样的。含税发票137000元客户已付41100元,还差我95900未付。然后我们开出的发票共计169246.16元。其中有三张票未认证(32246.16元)。现在告对方和解,剩余的对方现在只付我70000元。70000元已收款,41100+70000=111100元,111100元-137000(已认证)=25900元的差异票。已认证25900+未认证票32246.16。已认证的25900元我可以直接开销售折让票吗?另外没认证的32246.16可以直接开销售折让票吧
老师个体工商户需要做账吗 然后像我自己可以做个简单的账吗 弄查账征收还是指定征收好些
你好老师,我们是代账公司,税务打电话说明天到我们公司去,一般都查啥,我们应该注意啥
我们公司有好多主播成立个体户,老板不让我给他们代账说怕牵连公司,都交给代账公司,但是他们又有税务问题老板都问我,我该怎么回答比较好,不想无偿提供这些
工商年报 海关业务联系人 和关务负责人 都是填写公司人员吗?
老师,请问如果企业在注销了,生活垃圾处置费填0可以吧?
我们公司是一般纳税人,报废了一辆车辆,已经取得注销证明和回收证明。请问怎么做会计分录。和税务问题。
月收入15w的话 建议是注册个体户还是公司好些
老师。借款100万:按3.6利率算,以2026年1月15日算到2026年6月30日是多少利息呢。其中1月15到30日按天算,2月起按月算 2、借款100万,按5厘算。同样以2026年1月15日算到2026年6月30日是多少利息呢。其中1月15到30日按天算,2月起按月算 请问这两种算利息分别是多少呢
可以在一个记账凭证里做支付广告费和收到国家补贴的两个不用类型的分录吗?
发票和合同开的都是下属单位,业务范围也是属于下属单位的,也没关系吗
这个财政拨款收入是你们上级部门啊,你们下级怎么会用这个科目?不可以啊。除非你们报表上没有其他可以使用的科目了
老师,本级财政把此工程项目(业主是下属单位)专项资金拨到主管单位的专户,然后在专户直接转账到销售方,业务发票和合同都是跟下属单位签的。
这个如果是这样的情况,那是可以的
借:在建工程贷:财政拨款收入,可以由下属单位入账,然后主管单位就是借贷银行存款,借贷其他应付款吗?
这个是退而求其次的做法的
由于此在建工程之前的款xia
?款xia? 你好,可以把问题描述的清晰一点吗?
不好意思,刚才手欠提交了,由于这个在建工程之前是由本级财政直接支付给销售方,然后下属单位直接入账在建工程和财政拨款收入,今年开始本级财政直接把专项资金拨到主管单位的专户,直接在专户支付给销售方,考虑到这工程能前后衔接完整反应在一套账内,主管单位付出这工程款时,借贷银行存款,借贷其他应付款,然后自制了一张有公章的转账通知书给下属单位入账,下属单位就用这张转账通知书、发票、合同相关附件做账,借:在建工程、贷:财政拨款收入。我的想法是这样的,老师,这样操作会违法吗
这个我没有理解你的问题,可以描述的清晰一点吗