你好 这个是由你们的上级部门入账的

新的政府会计制度下,发生在建工程如何做分录,我们的工程款是财政直接支付的,预算下给主管部门,主管部门已经做了财政补助收入和支出,下属单位怎样做账?
借:在建工程,贷:财政拨款收入,由主管单位还是下属单位入账
事业单位,财政拨款支付工程款20万,入在建工程的账务处理
行政单位,财政直接支付工程进度款,现已做了财务会计借:业务活动费用 贷:财政拨款收入 预算会计 借:行政支出 贷:财政拨款预算收入,还想做下在建工程的分录,要用哪些科目
事业单位财务会计借单位管理费用贷财政拨款收入 呃,为什么贷方是收入?两笔合成一笔的吗?
1、销售模具,2、模具加工,还有3、收到采购金属制品的发票,还有4、快递运费,还有5、其他货运费。问下季度报印花税哪些需要报,多少税率。
公司进的货,有时候几个月,一年才卖完,结转成本想按比例结转,这个比例应该怎么算呢
老师请问一下,我们是地方国企,规定不能连续亏损两年,连续亏损两年就被注销,今年是亏损了,去年也亏损,财务经理说,把今年有些费用调到长期待摊费用科目,明年慢慢摊,把账的利润调为正数,这样可以吗
销售货物,一般按照销售收入的80%结转成本吗?结转成本的比例应该怎么算
老师,公司可以给职工发放的福利有哪些
公司子开出发票,银行未收到款,要明年1月到账,是服务费,怎么做账
老师,请问铲车,十轮卡加油是记入生产成本还是制造费用呢?(董孝彬老师)
您好老师,问对方企业买货物,付了10000,开进发票9200,还有多的800是其它款项对方不开票,应付借方还有余额。怎么办?
没有经验有初级,40+考中级有必要吗
老师好,收到医保局退的以前,因基数下调退的医保费这个分录怎么做
发票和合同开的都是下属单位,业务范围也是属于下属单位的,也没关系吗
这个财政拨款收入是你们上级部门啊,你们下级怎么会用这个科目?不可以啊。除非你们报表上没有其他可以使用的科目了
老师,本级财政把此工程项目(业主是下属单位)专项资金拨到主管单位的专户,然后在专户直接转账到销售方,业务发票和合同都是跟下属单位签的。
这个如果是这样的情况,那是可以的
借:在建工程贷:财政拨款收入,可以由下属单位入账,然后主管单位就是借贷银行存款,借贷其他应付款吗?
这个是退而求其次的做法的
由于此在建工程之前的款xia
?款xia? 你好,可以把问题描述的清晰一点吗?
不好意思,刚才手欠提交了,由于这个在建工程之前是由本级财政直接支付给销售方,然后下属单位直接入账在建工程和财政拨款收入,今年开始本级财政直接把专项资金拨到主管单位的专户,直接在专户支付给销售方,考虑到这工程能前后衔接完整反应在一套账内,主管单位付出这工程款时,借贷银行存款,借贷其他应付款,然后自制了一张有公章的转账通知书给下属单位入账,下属单位就用这张转账通知书、发票、合同相关附件做账,借:在建工程、贷:财政拨款收入。我的想法是这样的,老师,这样操作会违法吗
这个我没有理解你的问题,可以描述的清晰一点吗