借:在建工程20 贷:财政拨款收入20

借:在建工程,贷:财政拨款收入,由主管单位还是下属单位入账
事业单位,财政拨款支付工程款20万,入在建工程的账务处理
行政单位,财政直接支付工程进度款,现已做了财务会计借:业务活动费用 贷:财政拨款收入 预算会计 借:行政支出 贷:财政拨款预算收入,还想做下在建工程的分录,要用哪些科目
2023年,某事业单位发生的在建工程业务如下:6月30日,按照合同预付工程款130万元,款项以财政直接支付结算。12月25日,根据建筑安装工程价款结算账单与施工企业结算工程款共计150万元,工程余款以财政零余额账户结算。编制财务会计和政府会计的会计分录。
我们单位是财政全额拨款的事业单位,2017年的时候完工了一个基础设施建设工程,但工程款没有支付完,比如说工程结算总额是100万元,前面已经预付了50万元,剩余50万元一直没有钱支付,形成了债务。现在政府给了我们化解债务的指标,但是按4:6的比例来化解,原来的50万元,现在就只支付30万元,那我的账务要怎么处理啊,我要冲销50万元的工程款,但实际只是支付30万元,那么20万元要摆什么科目,求老师指导[抱拳]
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
为什么利息具有抵税的作用呢,你不还是要付这笔利息费用吗,那照这样说是不是所有的费用都具有抵税的作用
现在已经做了借:业务活动费用 贷:财政拨款收入 借:行政支出 贷:财政拨款预算收入,还想做下在建工程的分录,是要怎么做呢
没法再做在建工程的分录了,要么就只有把业务活动费用转入在建工程
业务活动费用是机制凭证生成的,不能修改,如果不改的话,那以后我要把这个工程转成固定资产,要怎么做分录
现在只有把业务活动费用转入在建工程
那转入以后就是借:在建工程 贷 财政拨款收入 借:行政支出 贷:财政拨款预算收入,那以后转成固定资产的话,分录是这样写吗:借:固定资产 贷:在建工程?
是的,就是那样做的呀
那老师,如果是财政直接支付购买固定资产,已经做了借:业务活动费用 贷:财政拨款收入 借:行政支出 贷:财政拨款预算收入,还能再做借:固定资产 贷:累计盈余-专用基金购置资产吗?
只有按你说的那样调账了呀
那如果不这样调账的话,能不能把业务活动费用科目换成固定资产科目啊?
不可以的哈,那个科目不能少的
那老师,我调账用的固定资产和累计盈余-专用基金购置资产科目是对的,好多科目都换掉了,找不到以前用过的
是的,你的调账方式是对的