您好, 借 银行存款 贷 其他业务收入
老师,如果我公司是一般纳税人,现在出租办公楼给别家公司用,给对方开了5%的租金发票,租金发票未税金额6000,税额是300,请问这个分录怎么做? 怎么计提房租增值税的附加税
老师您好,我公司是二房东,从房东那边把大楼租进来,然后装修转租给别人,我的付的租金与收的租金该怎么写会计分录。物业管理也是我们自己处理,物业管理、停车费、水电费该怎么写会计分录
老师,我把自己的办公楼出租给别人,收到租金10万,会计分录是怎么做的?
老师,我公司出租办公楼给别人,10000一个月,已经欠5个月租金了(10月-2月租金),现在只交8000,那我要怎么出分录?
老师,我们租了办公楼,再把部分办公楼转租给其他人,对方不需要我们开发票的,我们怎么做分录呢,可以直接冲减我们的成本吗,还是要做收入
这个权限怎么弄,怎么解决?
老师:甲建筑公司给乙公司开具15万发票,还要承担15万的10%的费用,这个税金也让甲公司承担。那么开始金额是不是:15万+(15万+15万*10%)*9%。这样算对吗?
老师晚上好,个体工商户第二季度共销售322777.11,增值税,以及附加税怎么核算呢
7月5号今天晚上没有直播课吗
网上核销外经证要哪些资料
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
期末余额写左边还是右边
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
老师,您好,我在做5月份的账的时候,只是计提了工资,编制分录如下: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 5月有个税,但是我只是申报了,没有在分录里面体现出要交个税来,现在我在做6月份的账的时候,我是否可以这样做分录 借:应付职工薪酬 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 然后又是计提个税分录 借:税金及附加 贷:应交税费——应交个人所得税 我这样把5月份的个税算在6月份里面,是否可以?
老师: 我想问一下:我们平时不发工资,员工要用钱都是预支,年底发工资。平时按工资表申报个税。那年底发工资时个税如何申报。要缴纳个税吗?
可是刚才老师讲的是,借,其他应收款,贷,其他业务收入。
你不是收到钱了吗?为啥借方还是其他应收款
如果没收到钱,借方就是其他应收款对吗?
对的是这个意思的