同学你好 这个是你们的收入和成本吧

老师,我们工厂是制造业,老板把多余的的厂房分割一部分租给别人,我们代收他们的电费,让后开票给他们,现在房租和代开的电费分录怎么做账
老师好,工厂出租一条流水线给其他人做,相应的把一部分厂房设备也都租给他,产生的房租水电员工工资等等,都是我们先代他支付,现在要他付给我们,应该用什么科目
老师好,我们租一部分厂房给别人做,连同机器设备,我们总的厂房租金20万,租给别人的这一部分谈的是10万,房租水电都是我们先付出去,然后租房子的再还我们,分录怎么写呢
老师:我们公司租了别人的大超市,然后转租一部分店面给其他人,我们收到别人转进来房租和水电费,我是不是租金确认收入,和增值税5%然后水电费就挂应付款
老师,我们公司租了一部分厂房给别人,但是水电费先全部由我们公司去交,承租方再打一半钱给我们。请问我们应该怎么做账?
老师,您好,进项票是多少,销项票是多少,是指含税的,还是不含税的,第二,老板问的,销项是多少,进项是多少,这肯定是一般纳税人,一般纳税人就看当月的 是不?小规模就看的是一个季度的,对不
你好老师考个消防证需要什么条件?
请问快账软件上,打印凭证时,想让每张凭证显示6行,如何设置
老师,税务局需要我更正前期增值税报表。比如前期申报10万,现在更正申报到15万。那么这次更正申报表需要按照差额更正5万,还是15万做更正申报增值税报表?
一般纳税人 公司收到货款41005,后来合作取消了,协商一致退款,退款方式是电子银行承兑汇票金额41400 多付了395给对方,这笔钱是银行承兑汇票手续费,本应该是对方自己支付的,但是协商一致退款时这钱由本公司支付,那我应该是如何做会计分录
老师,我问一下,我稀里糊涂做了别人新注册公司的在工商局的财务负责人对以后什么影响吗
老师你好,传媒公司做账怎么做,2025年12月只开过一张服装3000元票据。
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账(重新做账),理账中发现有几张24年我公司开出的发票(金额100多块),该发票不是平台线上开的,线下也没有该公司对应的银行流水打进我公司公户,问其他人大家都不知道,那这几张发票该怎么办?要确认收入吗?
你好,老师,怎么注销工商个人电子签名
老师,现在报3月份的工资可以吗?
我们自己原来是两条流水线,由于经营不善,自己做不起了,就出租一条流水线给别人做,连同厂房设备,但是对外像厂租水电员工工资都是我们一起付,然后再跟租我们流水线的人算账,应该由他们承担多少,他们再把钱还给我们,我说明白了吗
同学你好 那这个出租的收入也是你们的收入 计入其他业务收入 借银行 贷其他业务收入 贷销项 这样
那我们先付房租20万给房东,分录怎么写
这个计入长期待摊费用
我们每个月都要付给人家啊,每个月的租金都是20万
同学你好 那就按面积 出租的部分计入成本 自用的部分计入费用
一共20万,出租10万,自用10万,您写我看下好吗,谢谢
同学你好 借其他业务成本 借管理费用 贷银行存款
直对应的水电工资,只要是我们担一部分,他们担一部分,就都是这样写了,您写的是我们付出去的分录,那他们还我们款的时候的分录呢
借银行 贷其他业务收入 贷销项 这样
房租水电我们用一部分,他们用一部分,您这样写我能理解,那工资呢,有的工序他们没请人,是用的我们工厂的人,然后再算钱给我们,发工资的时候都是我们出钱先把所有员工的工资付出去,然后再把这些款项一起算,再由租我们流水线的人付给我们,工资这块怎么写呢
同学你好 计入费用就可以了
您写下我看看
借管理费用或者制造费用 借其他应收款 贷银行存款
老师,是不是有多少收入,就会相应的有多少成本
同学你好 对的 收入和成本是对应的
最后算完账,租我们流水线的应该付我们58万多,如果这58万多全部确认为收入,借银行存款,贷其他业务收入是不是,借方不能写成借应收账款吧
同学你好 对的 是这样的