同学你好 这个是你们的收入和成本吧

老师,我们工厂是制造业,老板把多余的的厂房分割一部分租给别人,我们代收他们的电费,让后开票给他们,现在房租和代开的电费分录怎么做账
老师好,工厂出租一条流水线给其他人做,相应的把一部分厂房设备也都租给他,产生的房租水电员工工资等等,都是我们先代他支付,现在要他付给我们,应该用什么科目
老师好,我们租一部分厂房给别人做,连同机器设备,我们总的厂房租金20万,租给别人的这一部分谈的是10万,房租水电都是我们先付出去,然后租房子的再还我们,分录怎么写呢
老师:我们公司租了别人的大超市,然后转租一部分店面给其他人,我们收到别人转进来房租和水电费,我是不是租金确认收入,和增值税5%然后水电费就挂应付款
老师,我们公司租了一部分厂房给别人,但是水电费先全部由我们公司去交,承租方再打一半钱给我们。请问我们应该怎么做账?
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
董孝彬老师,我公司是小规模纳税人,我公司在广州,我公司是电商,现在第二季度基本结束,线上收入统计出来大概4万多,之前线下的销售没有开票,因为怕线上收入太多,到时季度收入超过30万就要交增值税了。所以等到季末确定出线上收入,再决定开线下的收入。现在一次性开25万的发票给别人,这金额会不会太大了?会不会引起税务局的关注?
老师,请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款,借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊?
老师:我们公司把以前入资款,挂往来了,现在该怎么调整呢,直接可以吧往来调,调回入账款吗?以前入资款漏报的印花税该怎么办呢
老师,员工没有建行工资卡,我对公账户是建行,他有邮政银行卡可以给他发工资吗?
老师,数据透视表的单价如何让它不求和?而且按行顺序排放
我们自己原来是两条流水线,由于经营不善,自己做不起了,就出租一条流水线给别人做,连同厂房设备,但是对外像厂租水电员工工资都是我们一起付,然后再跟租我们流水线的人算账,应该由他们承担多少,他们再把钱还给我们,我说明白了吗
同学你好 那这个出租的收入也是你们的收入 计入其他业务收入 借银行 贷其他业务收入 贷销项 这样
那我们先付房租20万给房东,分录怎么写
这个计入长期待摊费用
我们每个月都要付给人家啊,每个月的租金都是20万
同学你好 那就按面积 出租的部分计入成本 自用的部分计入费用
一共20万,出租10万,自用10万,您写我看下好吗,谢谢
同学你好 借其他业务成本 借管理费用 贷银行存款
直对应的水电工资,只要是我们担一部分,他们担一部分,就都是这样写了,您写的是我们付出去的分录,那他们还我们款的时候的分录呢
借银行 贷其他业务收入 贷销项 这样
房租水电我们用一部分,他们用一部分,您这样写我能理解,那工资呢,有的工序他们没请人,是用的我们工厂的人,然后再算钱给我们,发工资的时候都是我们出钱先把所有员工的工资付出去,然后再把这些款项一起算,再由租我们流水线的人付给我们,工资这块怎么写呢
同学你好 计入费用就可以了
您写下我看看
借管理费用或者制造费用 借其他应收款 贷银行存款
老师,是不是有多少收入,就会相应的有多少成本
同学你好 对的 收入和成本是对应的
最后算完账,租我们流水线的应该付我们58万多,如果这58万多全部确认为收入,借银行存款,贷其他业务收入是不是,借方不能写成借应收账款吧
同学你好 对的 是这样的