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我们厂去年有外欠款未付,也有货款未收,可以说是每个月都有未收未付,可是这个利润我按照他们之前的会计怎么也算不好,算出来都是负数,他们以前也都是负数,这两天有些股东提建议说让算当月利润,去年的帐订倒,可是这每个月收到货款是要付以前的欠款,这样利润就很乱怎么算不好,可以告诉我我这种项目利润表该怎么做吗

我们厂去年有外欠款未付,也有货款未收,可以说是每个月都有未收未付,可是这个利润我按照他们之前的会计怎么也算不好,算出来都是负数,他们以前也都是负数,这两天有些股东提建议说让算当月利润,去年的帐订倒,可是这每个月收到货款是要付以前的欠款,这样利润就很乱怎么算不好,可以告诉我我这种项目利润表该怎么做吗
2022-04-02 23:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-03 06:40

你好!你是按收付实现制编写份还是权责发生制?你这利润表格式与正常的利润表项目不一样

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相关问题讨论
你好!你是按收付实现制编写份还是权责发生制?你这利润表格式与正常的利润表项目不一样
2022-04-03
这么操作有两大问题:一是虚增其他应付款冲抵股权转让金,可能因少计收入被查补税;二是账面负债不实,会让后期新股东转让股权时,买方压价或引发纠纷。
2025-11-05
你好;    你现在是要报3季度企业所得税和财务报表吗   
2022-10-13
你好,你们欠了人家的钱没有还钱借其他应付款贷,营业外收入 你这样的话,你按照你上面的账务处理,需要纳税调增的。
2024-10-21
不建议这样操作,会导致账务逻辑混乱、产生税务风险,还会影响后期股权转让,原其他应付款需按规定规范处理(无需支付的部分应计入营业外收入)。
2025-11-06
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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